你看下現(xiàn)在還能修改不 這種情況下,大部分得去社保局退 但是滯納金不退
老師、季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候、我收入填的比系統(tǒng)里面多了一分錢、但是我稅款已經(jīng)繳納了、這個(gè)要怎么調(diào)整呢、還是等到年度匯算清繳調(diào)整呢
老師:請問所得稅匯算清繳。A105080資產(chǎn)折舊、攤銷情況納稅調(diào)整明細(xì)表數(shù)據(jù)都已經(jīng)填寫。但是相關(guān)賬載金額和稅收金額數(shù)據(jù)沒有自動帶到A10500納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中,申報(bào)失敗,這是哪里出了問題嗎
老師,您好。我做了申報(bào)基數(shù)調(diào)整,但是填錯(cuò)了表格。填成了調(diào)整而不是年度申報(bào) 已經(jīng)申報(bào)繳稅了,還產(chǎn)生了滯納金,請問這個(gè)情況怎么操作呢
郭老師請問下年度的財(cái)務(wù)報(bào)表我已經(jīng)申報(bào)了,然后我們做了個(gè)創(chuàng)小科技項(xiàng)目,但是那個(gè)做項(xiàng)目的說申請這個(gè)項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表里的負(fù)債率不能高于55%,我們實(shí)際申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)達(dá)到101%了,老師這個(gè)我能怎么調(diào)整申報(bào)表呢,要是隨意更正報(bào)表也不行呀,更賬對不上了,可以怎么弄呢
老師您好,第四季度的增值稅申報(bào)表做了調(diào)整,有一筆收入更正之后也相應(yīng)的補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,那是不是所得稅的報(bào)表也要調(diào)整呀,還是在年報(bào)是填寫正確的就可以
老師,請問一下個(gè)稅沒申報(bào),稅局罰款50,這個(gè)分錄怎么做啊?借營業(yè)外支出 罰金 罰款?貸銀行存款?
老師,你好,請問本期環(huán)比增長率,上期是0,本期是有數(shù)字的,那最后的得數(shù)可以=0%嗎,這樣子就不用分析原因了,反正這種指標(biāo)是沒有意義的啊
老師,增值稅為9%的工程發(fā)票開了6%的專票,這種屬于什么問題性質(zhì)?
老師 24年的材料 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候把稅也結(jié)轉(zhuǎn)到成本里了 這個(gè)怎么調(diào) 還能調(diào)嗎。
同一集團(tuán)之間的企業(yè)支付管理費(fèi),能稅前扣除嗎?
請問老師我?guī)讉€(gè)月憑證裝訂一起,封面只有按月寫的封面,幾個(gè)月一起的話該怎么寫呢
老師: 4月收到款項(xiàng),在4月沒確認(rèn)收入 5月才確認(rèn)收入,這樣是對的嗎? 我領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)讓我調(diào)到4月確認(rèn)收入,我應(yīng)該怎么辦呢?
老師好!我家有一套小規(guī)模的賬,現(xiàn)在在代賬,我的所在地在廣東省佛山市,然后我想把他收回來自己做賬報(bào)稅,我去收回時(shí),需要收到哪些資料?我才能正常的接手?
老師以上是管理兒童身高的中醫(yī)館的報(bào)銷一筆銀行支付10853.84元的,請幫忙做下分錄,謝謝
老師,被審計(jì)單位的公務(wù)車被公司其他單位占用,這種屬于什么問題性質(zhì)?
我打電話問了稅務(wù)局,說是先在申報(bào)單子上改,然后帶材料去稅務(wù)局退
登錄社??蛻舳?,找到“繳費(fèi)工資申報(bào)-年度繳費(fèi)工資調(diào)整”選項(xiàng)? ?選擇年份?:通常默認(rèn)選擇當(dāng)前年份,無需額外選擇? ?添加員工信息并導(dǎo)出數(shù)據(jù)?:添加所有正常繳費(fèi)的員工信息,并導(dǎo)出所有數(shù)據(jù)。如果員工數(shù)量較多,建議直接導(dǎo)出全部數(shù)據(jù),避免單個(gè)查找? ?更正基數(shù)并導(dǎo)入數(shù)據(jù)?:在導(dǎo)出的表格中,將錯(cuò)誤的基數(shù)更正后保存,然后回到客戶端導(dǎo)入數(shù)據(jù)。查詢申報(bào)記錄顯示成功后,再次進(jìn)入“年度繳費(fèi)工資調(diào)整”頁面確認(rèn),確保一切正常