你好 去稅局更正申報(bào)??
老師,印花稅我們是每月都申報(bào),現(xiàn)在申報(bào)12月的多了個(gè)1-12月的年度印花稅申報(bào),這怎么填寫?還需要再交一次印花稅嗎
老師,2021年度有一個(gè)季度的印花稅 按不含稅的收入填報(bào)了,填錯(cuò)了,咋么辦?
老師,2021年度有一個(gè)季度的印花稅 按不含稅的收入填報(bào)了,填錯(cuò)了,咋么辦?少報(bào)了 稅費(fèi),印花稅是根據(jù)我們開(kāi)票金額申報(bào)的稅種?
老師節(jié)日快樂(lè),這個(gè)印花稅稅源信息采集怎么填呢? 我們合同都是一年一年的簽的,這個(gè)印花稅是按照季度申報(bào)的?是不是去年的就不管他了,只填這一個(gè)季度內(nèi)簽的合同?
公司按開(kāi)票金額報(bào)印花稅上季度開(kāi)的票,已經(jīng)交了印花稅;這個(gè)季度作廢不開(kāi)了申報(bào)印花稅是申報(bào)本月匯總開(kāi)票金額(正常發(fā)票減去紅沖發(fā)票的不含稅金額)還是只申報(bào)正常發(fā)票的不含稅金額,不申報(bào)紅沖發(fā)票的?
老師你好,開(kāi)五個(gè)網(wǎng)店需要在會(huì)計(jì)軟件建五個(gè)賬套嗎?合并建一個(gè)可以嗎?
老師,我們一張23年的發(fā)票失控了,24年稅務(wù)要求補(bǔ)交所得稅,普票,我們實(shí)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這個(gè)怎么做分錄呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,我要怎么補(bǔ)報(bào)以前年度的印花稅呢?剛剛點(diǎn)了我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納-財(cái)產(chǎn)和行為稅申報(bào)-填表式申報(bào)-印花稅增加完稅源后點(diǎn)提交就返回到最初界面了,然后也查不到我剛剛報(bào)的
老師,股東轉(zhuǎn)入投資款入公戶,印花稅也繳納啦,賬上也計(jì)入實(shí)收資本,這個(gè)怎么能證明實(shí)繳完成了
企業(yè)發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司怎么幫還員工代扣代繳
發(fā)現(xiàn)去年的現(xiàn)金流量表,分配不對(duì),如果要更改怎么改呢?可以不更改嗎
老師,由于銀行柜臺(tái)出錯(cuò),收了我們公司手續(xù)費(fèi),然后我們店長(zhǎng)聯(lián)系她,她根據(jù)銀行收的手續(xù)費(fèi)記錄個(gè)人把總額付給我們店長(zhǎng)了,請(qǐng)問(wèn)店長(zhǎng)把這筆手續(xù)費(fèi)付到公司我們?cè)趺催M(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人公司,要給客戶介紹費(fèi)返款怎么支付好些,怎么做賬務(wù)處理合理,稅點(diǎn)應(yīng)該收多少個(gè)點(diǎn)合理。
你好,老師,就是領(lǐng)導(dǎo)讓我在超市買一張購(gòu)物卡,開(kāi)的普票。然后回來(lái)報(bào)銷,財(cái)務(wù)經(jīng)理說(shuō)普票不行,專票才可以。但是超市對(duì)于儲(chǔ)值卡開(kāi)不了專票。這種應(yīng)該怎么處理,我的錢還墊進(jìn)去了呢。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下平常的一些無(wú)票支出怎么做賬,
把少交稅的補(bǔ)上?那我2021年度的賬都結(jié)轉(zhuǎn)了,用不用調(diào)賬?
你好 少的會(huì)讓補(bǔ)上? ?不用調(diào)整以前的賬 現(xiàn)在賬上補(bǔ)記就可以?
2021年的賬不用管,我只要在2022年比如3月份去申報(bào)把少交的稅款交了,在3月份做賬,就可以了,這筆分錄咋么寫?
你好? ?借稅金及附加 貸銀行?
我需要拿什么資料去稅務(wù)局補(bǔ)繳稅款?
你好 申報(bào)表? 執(zhí)照公章? 銀行卡 身分證 稅局要求的其他資料