?你好 ;1.? ?你實際 是21年的? ; 你應該調(diào)整的 ; 你不能在22年做收入報稅的? ?;2;? ? ?申報表你當時沒有去稅務局大廳改嗎? ?
我公司是小微企業(yè),2020年10月份交庫房租金128304元,是2020年10月到2021年9月的租金,當時收到發(fā)票,會計賬一次性計入管理費,按要求這128304是要均攤到每個月,然后2020年年底報稅時,應納稅所得額調(diào)增了96228元,然后到2021年10月份又交了140000萬租金(是2021年10月到2022年9月的費用),當時收到發(fā)票又一次性計入管理費了。問題是:到2021年稅務年報表時,A100050那個表填寫時,賬載金額填寫140000元,稅收金額填寫96228+35000=131228元,系統(tǒng)自動算出調(diào)增金額為8772元。我想請教老師,我的賬載金額和稅收金額填寫的數(shù)對不對?謝謝您!
老師請教下,之前有咨詢您關于2021年12月份有開了份發(fā)票給客戶漏登記入賬,款是2022.1月收到的,您讓我2022.1補分錄 借銀行存款 貸利潤分配未分配利潤 應交稅費應交增值稅銷項 我年度報表申報時要增加這筆漏記吧?在營業(yè)收入增加這筆錢是嗎
老師,請教下,我有兩筆稅,一筆是2021年應收的咨詢費在2022年收的并且開票在6月,稅務局要求調(diào)到2021年,調(diào)了也交了稅還交了滯納金,那我6月開票系統(tǒng)里的增值稅申報時已交了的稅申報又咋個填呢,分錄又咋個寫呢,謝謝
老師,您好!請問2021年開了一張發(fā)票,對方單位說找不到了,然后公司以前會計在2022年1月份把去年那張發(fā)票紅沖 ,又重新開了一張,報1月份增值稅、所得稅多加了這筆收入,下面憑證是把2021年收入做了調(diào)整,現(xiàn)在有個問題,增值稅申報表跟開票系統(tǒng)里面銷售不一致了,一月份是紅沖重新開的,請教這個需要處理嗎
老師,您好!請問2021年開了一張普通發(fā)票,對方單位說找不到了,后來又找到這張發(fā)票了,然后公司以前會計在2022年1月份把去年那張發(fā)票紅沖 ,又重新開了一張,報1月份增值稅、所得稅多加了這筆收入,下面憑證是把2021年收入做了調(diào)整,現(xiàn)在有個問題,增值稅申報表跟開票系統(tǒng)里面銷售不一致了,一月份是紅沖重新開的,請教這個需要處理嗎
如果借未分配利潤10萬 貸:銀行存款 那這一筆月底用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎,
為什么個稅每月正常申報都有預交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補稅呢?
網(wǎng)銀系統(tǒng)是不是五點會關賬?
銷售時有贈送,贈送的要申報增值稅嗎?
我公司是給車輛掛靠運輸?shù)?,公司以前年度的車輛購入沒有給我發(fā)票,我不知道有這個固定資產(chǎn),現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓了開來發(fā)票才發(fā)現(xiàn),賬上沒有無法做處置,現(xiàn)在要怎么辦?
機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票怎樣看是開的專票還是普票
老師!固定資產(chǎn)折舊沒到年限,就賣了,怎么做會計分錄?
老師好,小規(guī)模納稅人,我們供應商是個體戶,但他不給開發(fā)票怎么辦?他不知道怎么開發(fā)票,好崩潰啊
2020年-2023年的分紅,合伙人一直沒有領,2024年要領走,是不是記賬 借:以前未分配利潤 10萬 貸:銀行存款 10萬
企業(yè)前三個季度虧損,后一個季度盈利,預交了所得稅,匯算清繳會退稅嗎?如果不退可以嗎
申報改了,但是在6月巳開票了,那咋處理呢,對方公司是要票的,開票后稅務上才來要求改的
?你好1. 那你就做分錄 。? 你這個錢收到了嗎 ? i什么準則的? ?
6月收的錢,那我分錄該怎么寫呢,調(diào)了增值稅,還調(diào)了去年所得稅還交了滯納金
?你好 ; 借銀行存款貸? 以前年度損益調(diào)整;? 應交稅費-應交增值稅;? ? ? ? ? ?借以前年度損益調(diào)整貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅;? 繳納 :借? ??應交稅費-應交增值稅;??應交稅費-應交企業(yè)所得稅? ; 營業(yè)外支出-滯納金 貸銀行存款;? 結(jié)轉(zhuǎn) 到利潤分配去? ?
老師,那6月申報增值稅時這張票怎么處理呢,又不能作廢,但是稅又交了的
?你好 ;? 你6月報增值稅的 ;你這個發(fā)票是? 補開的是嗎 ? 之前沒有報無票收入? ? ?
之前沒做
但是調(diào)增時補記了無票收入6月才調(diào)的
?你好 ;? ?現(xiàn)在直接補做分錄。? 我分錄都給你寫了。 直接在22年6月里面補做即可 ;? ?
老師,我是說電子稅務局里申報稅時開票的里面有這個稅,但我已經(jīng)交了,又在哪里減出來呢
?你好 ;? ? ? ?你說的個稅又是什么 情況; 你開票出去 怎么會有個稅;? 你是個體戶嗎? ?
不是個稅里增值稅申報
?你好;? ?你開票開的啥發(fā)票內(nèi)容; 怎么會有個稅 ;? ? ? 對方是個人; 你們代扣代繳個稅嗎?? ? ?你具體描述下; 不然沒法準確判斷哈? ?
開的單位哦,不是個人,開的商混站普票,戰(zhàn)略咨詢費收入,7月申報6月增值稅時我是說這稅已經(jīng)交了咋個減下來
?那你怎么會涉及個稅的 繳納 ; 你們開票出去; 就是增值稅和附加稅 以及 可能產(chǎn)生印花稅和企業(yè)所得稅的繳納 ; 不會有個稅的;? ? ?
老師,你直說7月增稅申報怎么減下來吧,怎么操作才對,不要提個稅了
?你好;? ?申報的時候 會自動抵減的? ;? 如果你 7月? 你先預交了的話; 主表里面會在預交欄次自動出來;? ? 不會在繳納的 ;? ? ? ? ? ?預交欄次會? 體現(xiàn)出來的??
老師,好的,那我不用作廢發(fā)票了是吧?
?是的。 不用作廢的; 你本身? 開票也是補開出去的? ;正?,F(xiàn)在補稅了。 你申報即可;? ?