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Q

老師,請教下,我有兩筆稅,一筆是2021年應收的咨詢費在2022年收的并且開票在6月,稅務局要求調(diào)到2021年,調(diào)了也交了稅還交了滯納金,那我6月開票系統(tǒng)里的增值稅申報時已交了的稅申報又咋個填呢,分錄又咋個寫呢,謝謝

2022-06-28 10:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-28 10:13

?你好 ;1.? ?你實際 是21年的? ; 你應該調(diào)整的 ; 你不能在22年做收入報稅的? ?;2;? ? ?申報表你當時沒有去稅務局大廳改嗎? ?

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快賬用戶1095 追問 2022-06-28 10:19

申報改了,但是在6月巳開票了,那咋處理呢,對方公司是要票的,開票后稅務上才來要求改的

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齊紅老師 解答 2022-06-28 10:21

?你好1. 那你就做分錄 。? 你這個錢收到了嗎 ? i什么準則的? ?

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快賬用戶1095 追問 2022-06-28 10:31

6月收的錢,那我分錄該怎么寫呢,調(diào)了增值稅,還調(diào)了去年所得稅還交了滯納金

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齊紅老師 解答 2022-06-28 10:34

?你好 ; 借銀行存款貸? 以前年度損益調(diào)整;? 應交稅費-應交增值稅;? ? ? ? ? ?借以前年度損益調(diào)整貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅;? 繳納 :借? ??應交稅費-應交增值稅;??應交稅費-應交企業(yè)所得稅? ; 營業(yè)外支出-滯納金 貸銀行存款;? 結(jié)轉(zhuǎn) 到利潤分配去? ?

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快賬用戶1095 追問 2022-06-28 10:41

老師,那6月申報增值稅時這張票怎么處理呢,又不能作廢,但是稅又交了的

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齊紅老師 解答 2022-06-28 10:48

?你好 ;? 你6月報增值稅的 ;你這個發(fā)票是? 補開的是嗎 ? 之前沒有報無票收入? ? ?

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快賬用戶1095 追問 2022-06-28 10:48

之前沒做

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快賬用戶1095 追問 2022-06-28 10:50

但是調(diào)增時補記了無票收入6月才調(diào)的

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齊紅老師 解答 2022-06-28 10:56

?你好 ;? ?現(xiàn)在直接補做分錄。? 我分錄都給你寫了。 直接在22年6月里面補做即可 ;? ?

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快賬用戶1095 追問 2022-06-28 10:59

老師,我是說電子稅務局里申報稅時開票的里面有這個稅,但我已經(jīng)交了,又在哪里減出來呢

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齊紅老師 解答 2022-06-28 11:03

?你好 ;? ? ? ?你說的個稅又是什么 情況; 你開票出去 怎么會有個稅;? 你是個體戶嗎? ?

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快賬用戶1095 追問 2022-06-28 11:10

不是個稅里增值稅申報

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齊紅老師 解答 2022-06-28 11:15

?你好;? ?你開票開的啥發(fā)票內(nèi)容; 怎么會有個稅 ;? ? ? 對方是個人; 你們代扣代繳個稅嗎?? ? ?你具體描述下; 不然沒法準確判斷哈? ?

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快賬用戶1095 追問 2022-06-28 11:22

開的單位哦,不是個人,開的商混站普票,戰(zhàn)略咨詢費收入,7月申報6月增值稅時我是說這稅已經(jīng)交了咋個減下來

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齊紅老師 解答 2022-06-28 11:26

?那你怎么會涉及個稅的 繳納 ; 你們開票出去; 就是增值稅和附加稅 以及 可能產(chǎn)生印花稅和企業(yè)所得稅的繳納 ; 不會有個稅的;? ? ?

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快賬用戶1095 追問 2022-06-28 11:32

老師,你直說7月增稅申報怎么減下來吧,怎么操作才對,不要提個稅了

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齊紅老師 解答 2022-06-28 11:36

?你好;? ?申報的時候 會自動抵減的? ;? 如果你 7月? 你先預交了的話; 主表里面會在預交欄次自動出來;? ? 不會在繳納的 ;? ? ? ? ? ?預交欄次會? 體現(xiàn)出來的??

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快賬用戶1095 追問 2022-06-28 11:39

老師,好的,那我不用作廢發(fā)票了是吧?

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齊紅老師 解答 2022-06-28 11:42

?是的。 不用作廢的; 你本身? 開票也是補開出去的? ;正?,F(xiàn)在補稅了。 你申報即可;? ?

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?你好 ;1.? ?你實際 是21年的? ; 你應該調(diào)整的 ; 你不能在22年做收入報稅的? ?;2;? ? ?申報表你當時沒有去稅務局大廳改嗎? ?
2022-06-28
你好;? ? 1. 沒有做收入; 那你就補做收入 ;然后去修改之前申報表? 補稅和滯納金的 ; 你現(xiàn)在是稅務局 查到你少做了收入嗎? ?
2023-01-11
您好,做賬是按期攤銷,所以不是納稅調(diào)增,是管理費用金額不正確
2022-05-22
那你現(xiàn)在補的話就是借應交稅費增值稅,同時借營業(yè)外支出,貸銀行存款。
2022-03-07
您好同學,咱這個紅沖的發(fā)票呀,不牽扯到年度損益調(diào)整,我們直接用主營業(yè)務收入寫金額寫負數(shù)就可以了,在你填開紅字發(fā)票的當月就可以了,不牽扯到以前年度影響的,因為這個不涉及到匯算清繳調(diào)整。
2023-01-02
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