您好。收到專用發(fā)票,如果您想抵扣是填寫在增值稅申報(bào)表附表二進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣禮。
10公司開具了一張一般計(jì)稅的增值稅專票(9%),當(dāng)月其他增值稅專票開具的都是一般計(jì)稅(3%)的,公司的進(jìn)項(xiàng)日常費(fèi)用居多,次月申報(bào)增值稅的時(shí)候就沒有做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,那現(xiàn)在申報(bào)11月增值稅還可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
個(gè)人代開專票公司收到下月申報(bào)增值稅的時(shí)候可以把個(gè)人開這張的專票的增值稅填在預(yù)繳那里嗎?進(jìn)項(xiàng)需要扣除這筆嗎?
我公司預(yù)付租金到明年,也收到個(gè)人開的代開專票,發(fā)票注明商鋪?zhàn)赓U(2022.8.1-2023.7.31),請問這張專票的增值稅額我可以一次性在8月份賬里抵扣嗎
我們公司一般納稅人資格從下個(gè)月6月才生效,那這個(gè)月可以開進(jìn)項(xiàng)專票等7月申報(bào)6月份增值稅的時(shí)候抵扣嗎?
24年的一筆收入忘記記了,匯算清繳還沒有做,我應(yīng)該怎么辦?
老師,24年中國人民銀行同期貸款利率是多少
企業(yè)所得稅申報(bào) 本年累計(jì)預(yù)繳稅要不要沖成本
老師,2023年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬,24年匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表33行資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金賬載金額列以正數(shù)填列還是以負(fù)數(shù)填列?2024年又補(bǔ)提了10萬,那25年匯算33行只填10萬是嗎?
玻璃瓶生產(chǎn)制造業(yè),請問怎么核算每天的產(chǎn)量盈虧平衡點(diǎn),還有怎么核算每只瓶子的成本單價(jià)
我在試用期被辭退他要給我補(bǔ)償
占有改定先賣后回租,張某5月10日出售時(shí)所有權(quán)不是在錢某手里了嗎?這個(gè)題目為什么選B,不是A
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),需要寫分錄嗎?
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中“當(dāng)年境內(nèi)所得額?!睘槭裁春屠麧櫛碇械睦麧櫩傤~不是一個(gè)數(shù),企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的境內(nèi)所得額是怎么算出來的?
你好,老師,我這里兩個(gè)不一致怎么改啊
個(gè)人代開專票不是已經(jīng)交過稅了嘛,可以在預(yù)繳那一欄填寫啊,不然就重復(fù)交稅了
您好,我說的是抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,個(gè)人代交的是個(gè)人交的稅款,和企業(yè)沒關(guān)系,企業(yè)也沒交稅。
只有企業(yè)預(yù)交了稅款,才填寫在預(yù)交稅款里的。