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10公司開具了一張一般計(jì)稅的增值稅專票(9%),當(dāng)月其他增值稅專票開具的都是一般計(jì)稅(3%)的,公司的進(jìn)項(xiàng)日常費(fèi)用居多,次月申報(bào)增值稅的時(shí)候就沒有做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,那現(xiàn)在申報(bào)11月增值稅還可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?

2020-12-09 11:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-09 11:32

如果是用于一般計(jì)稅的話可以抵扣

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快賬用戶5594 追問 2020-12-09 11:35

11月沒有開9%一般計(jì)稅的增值稅專票哦,那這個(gè)月還是可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣10月那筆8000多的銷項(xiàng)稅款對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-09 11:37

你10月的已經(jīng)申報(bào)了,這個(gè)只能留底,抵扣你以后一般計(jì)稅的發(fā)票

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快賬用戶5594 追問 2020-12-09 11:43

留抵?我想問的是10月開的那張9%的銷項(xiàng)稅額,申報(bào)11月增值稅的時(shí)候可不可以用11月的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣?

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快賬用戶5594 追問 2020-12-09 11:43

11月沒有開具一般計(jì)稅的增值稅專票

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齊紅老師 解答 2020-12-09 11:46

我想問的是10月開的那張9%的銷項(xiàng)稅額,申報(bào)11月增值稅的時(shí)候可不可以用11月的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣? 不能

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如果是用于一般計(jì)稅的話可以抵扣
2020-12-09
對(duì)銷項(xiàng)稅額必須要用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣才可以。
2021-12-23
可以的,可以這么做的。
2023-12-05
你好可以的,操作沒問題。
2025-01-02
當(dāng)月沒認(rèn)證的,計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),就不會(huì)有差異了
2024-12-27
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