你好,同學 去大廳把一般納稅人登記一下。然后如果還不顯示,在大廳一并把申報表讓大廳人員一塊兒處理一下。
老師,新公司一般納稅人,無業(yè)務發(fā)生,只有一個稅控盤 已填寫附表四和減免明細表里面老師 在增值稅納稅申報表主標里面為什么這個稅控盤金額不顯示再23行應納稅額減征額里面呢,或者上期留底稅額里面,還是因為沒有銷項她帶不出來,不太理解 ,這樣我每個月申報時候需要,再這個減免稅明細表輸入一遍期數(shù)余額嗎? 老師 ,我申報10月份時候就填了一遍減免稅明細表,老師為啥不能自動帶出來這個期初余額 。還是我哪里想的不對
我司上個月有金稅盤服務費280可以減免,但是當時銷項小于進項沒有抵減,我這月填了主表23行和附表4,減免280,但是申報沒過,顯示(本期實際抵減稅額合計0.00不等于《增值稅及附加稅費申報表(適用于增值稅一般納稅人)》23行本期應納稅減征額一般項目本月280.00加即征即退項目本月0.00之和。)是什么原因
老師,我們是一般納稅人,我們8月份接了一個異地工程,給客戶開票了249000元含稅,8月我在電子稅務局進行跨區(qū)域涉稅事項報告,,按照合同工期有效期填了8.30—9.29,9月在電子稅務局進行報驗登記,但面提交 預繳增值稅時,頁面提示要去當?shù)卮翱谵k理,我又把預繳增值稅表撤銷了。我想10月份再去項目地稅務窗口辦理預繳增值稅等相關稅費,我打12366熱線,說是可以,我10月份預繳的這部分稅款,10月份如果沒有銷項稅額,那就留底但不是進項稅額,等后面哪個月有稅額了直接就抵扣了,我不太明白,那10月份賬務處理應該怎樣做?
你好,老師!我是一般納稅人,上期有個貨物13%的稅率不小心開成了1%,已經(jīng)跨月,本期已經(jīng)紅沖且開了正確的發(fā)票,我們公司增值稅一直有留抵得,好幾個月沒交過稅,上個月因為開錯稅率,這個月我該怎么申報?電子稅務局的增值稅報表,存根聯(lián)是一個點的銷售額和稅額,附表一數(shù)據(jù)為零。該如何申報?
老師,我申報所屬期2月增值稅的主表一般項目本月數(shù)13行“上期留抵稅額”為1月發(fā)票認證抵扣額,是怎么回事啊,這個稅額是系統(tǒng)自帶出來的,可是明明我2月申報所屬期1月的時候,進項稅額是已經(jīng)在1月抵扣了的,為什么會有此月申報主表中上期留抵稅額欄會自動跳出這個數(shù)呢
老師請問,24年的賬有未結轉損益就結賬了,導致報表試算不平衡,現(xiàn)在是要返結轉到24年去結轉損益嗎,那報表是不是都要更改了
老師我們公司是建筑工程分公司,現(xiàn)在公司要注銷了,但是未分配利潤金額比較大,而且還有成本沐沒結轉,未分配利潤和成本數(shù)據(jù)差不多,為什么會成本這么多呢?因為之前我利潤做的太高了,其實我應該要多結轉一些成本?現(xiàn)在要如何處理這二個數(shù)據(jù)?
托育機構政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權轉讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內部關聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務,使用公司車輛,關聯(lián)單位給公司交的用車費用,請問是計入其他業(yè)務收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因為屬于零星支出低于五百元
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費用