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我司上個月有金稅盤服務(wù)費(fèi)280可以減免,但是當(dāng)時銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)沒有抵減,我這月填了主表23行和附表4,減免280,但是申報沒過,顯示(本期實(shí)際抵減稅額合計(jì)0.00不等于《增值稅及附加稅費(fèi)申報表(適用于增值稅一般納稅人)》23行本期應(yīng)納稅減征額一般項(xiàng)目本月280.00加即征即退項(xiàng)目本月0.00之和。)是什么原因

2020-12-03 11:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2020-12-03 11:08

你好 沒有應(yīng)交稅費(fèi) 主表是不填寫的?

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快賬用戶1629 追問 2020-12-03 11:24

我上個月忘了填減免明細(xì)表了,這個月填可以嗎選哪條

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齊紅老師 解答 2020-12-03 11:33

你好 你好 你試一下? 各地操作系統(tǒng)不一樣?

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你好 沒有應(yīng)交稅費(fèi) 主表是不填寫的?
2020-12-03
1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細(xì)表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。 需要填寫2個減免表
2020-09-11
你的增值稅主表 和減免表,和附表4截圖,你需要交稅嗎,
2021-03-11
您好,主表23欄填寫280元了嗎?
2021-03-11
你好,減免明細(xì)表填寫的截圖看一下。
2022-10-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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