政策倒是沒有時間限制,只要你在你的開票系統(tǒng)里面能開出紅字發(fā)票就可以的,紙質(zhì)的必須開,紙質(zhì)的電子的不行。
之前開具的專用發(fā)票作廢了但是我找不到紙質(zhì)發(fā)票了,現(xiàn)在要紅銷核定可以上傳電子作廢記錄嗎,如果不能要怎么辦
老師,18年的銷項普通發(fā)票,現(xiàn)在想作廢可以嗎?應(yīng)該怎么作廢?之前是紙質(zhì)的現(xiàn)在都是電子的發(fā)票?
老師您好:企業(yè)之前都是開紙質(zhì)發(fā)票,現(xiàn)在還有剩余的空白票,我們現(xiàn)在想開電子發(fā)票,應(yīng)該怎么操作呢?
老師:我現(xiàn)在都是開全電發(fā)票。想把稅控盤和UK注銷掉。但是之前領(lǐng)用的紙質(zhì)發(fā)票,還沒有使用的空白發(fā)票。是不是直接在“未開具發(fā)票作廢”上,批量作廢,就可以了?
:企業(yè)之前都是開紙質(zhì)發(fā)票,現(xiàn)在還有剩余的空白票,我們現(xiàn)在想開電子發(fā)票,應(yīng)該怎么操作呢?紙質(zhì)發(fā)票如何處理,謝謝
老師,小型微利企業(yè)的判定標(biāo)準(zhǔn):企業(yè)是否屬于小型微利企業(yè),以企業(yè)所得稅年度匯算清繳的結(jié)果為準(zhǔn)。企業(yè)首次企業(yè)所得稅年度匯算清繳的結(jié)果符合小型微利企業(yè)政策,那下年整年都可享受該政策?如果以后年度匯算清繳后確定你不符合條件,需要從當(dāng)年7月1日起停止享受“六稅兩費”減免政策?
怎樣把表格中的綠三角去掉
老師,我們的供應(yīng)商給我們折扣折讓,對之前給我們開過的票做紅沖處理,這部分紅沖金額和本月的打款金額一起再開正數(shù)發(fā)票給我們,這兩部分怎么做賬
所得稅申報表填實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬包含發(fā)放的一次性年終獎嘛?
海關(guān)截圖在哪截。老師
申報第三季度增值稅,8月的一個票,還有9月的票沒開。因為按月付款,對賬清楚了才開票。這部分我是申報未開票呢 還是等開票的時候再申報
老師你好,我們是一般納稅人,自己熬的紅豆薏米水往外賣,開發(fā)票是13%還是餐飲服務(wù)6%呢?
#提問# 老師,單位退休員工補(bǔ)交醫(yī)保,借庫存現(xiàn)金,我是做貸方醫(yī)療保險,還是借方紅字醫(yī)保
請問資產(chǎn)負(fù)債表里面其他應(yīng)付款怎么在分錄里面調(diào)整?
老師,小型微利企業(yè)正常政策和六稅兩費的減免政策有聯(lián)系嗎?
老師,紙質(zhì)的必須開紙質(zhì)的嗎?稅率也變了,之前是10%,現(xiàn)在是9%怎么開?
對的是的開9%的,現(xiàn)在只能開9%,你可以稅額保持一致,金額自己調(diào)整一下。
這樣的話所得稅還需要調(diào)整嗎?
所得稅你直接紅沖今年的收入就可以的,影響今年的。
老師,普通發(fā)票紅沖在開票系統(tǒng)里應(yīng)該怎么操作?
你好,負(fù)數(shù)發(fā)票開具里面打開,然后輸入之前的藍(lán)字發(fā)票號碼代碼,下一步根據(jù)提示操作就可以了。
老師現(xiàn)在沒有紙質(zhì)發(fā)票了 怎么辦?
你看下你電子稅務(wù)局能不能領(lǐng)出一張發(fā)票來?
領(lǐng)出一張紙質(zhì)的嗎?總共是三張需要作廢的
你好,那就領(lǐng)出三張來可以嗎?
那調(diào)整稅額一致總金額不就多了?
正規(guī)的是按照不含稅的金額,和你不含稅的金額是一樣的,你的稅額是少了 你自己選擇的 是什么原因退貨?你可以問下你稅務(wù)局那邊。