政策倒是沒有時(shí)間限制,只要你在你的開票系統(tǒng)里面能開出紅字發(fā)票就可以的,紙質(zhì)的必須開,紙質(zhì)的電子的不行。
之前開具的專用發(fā)票作廢了但是我找不到紙質(zhì)發(fā)票了,現(xiàn)在要紅銷核定可以上傳電子作廢記錄嗎,如果不能要怎么辦
老師,18年的銷項(xiàng)普通發(fā)票,現(xiàn)在想作廢可以嗎?應(yīng)該怎么作廢?之前是紙質(zhì)的現(xiàn)在都是電子的發(fā)票?
老師您好:企業(yè)之前都是開紙質(zhì)發(fā)票,現(xiàn)在還有剩余的空白票,我們現(xiàn)在想開電子發(fā)票,應(yīng)該怎么操作呢?
老師:我現(xiàn)在都是開全電發(fā)票。想把稅控盤和UK注銷掉。但是之前領(lǐng)用的紙質(zhì)發(fā)票,還沒有使用的空白發(fā)票。是不是直接在“未開具發(fā)票作廢”上,批量作廢,就可以了?
:企業(yè)之前都是開紙質(zhì)發(fā)票,現(xiàn)在還有剩余的空白票,我們現(xiàn)在想開電子發(fā)票,應(yīng)該怎么操作呢?紙質(zhì)發(fā)票如何處理,謝謝
老師 你好 競(jìng)拍廠房支付的服務(wù)費(fèi)計(jì)什么科目
老師,利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)收入,是有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入的期末余額組成是吧
新注冊(cè)的個(gè)體戶個(gè)稅密碼怎么設(shè)置?
老師麻煩問一下個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù)需要繳納房產(chǎn)稅和印花稅嗎,如果需要具體怎么操作呢
老師,您好,我想問下就是員工正常申報(bào)了個(gè)稅,然后又開了發(fā)票要按勞務(wù)報(bào)酬所得這個(gè)我人員信息應(yīng)該怎么填呢
老板從公戶里轉(zhuǎn)給個(gè)人的一筆費(fèi)用,轉(zhuǎn)賬備注寫的是服務(wù)費(fèi),費(fèi)用5000元,這個(gè)能入賬?怎么操作?
年報(bào)交了2000多所得稅請(qǐng)問后續(xù)報(bào)表怎么調(diào)的
老師您好,公司分立后,轉(zhuǎn)移到新公司的實(shí)收資本需要繳納印花稅么
個(gè)體工商戶在哪看進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,我們是一家混泥土,采用的是簡(jiǎn)易計(jì)稅,但又有加工的13%或者9%的這個(gè)稅率。老師,我想問一下,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,我們的應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅嗎?
微信掃碼加老師開通會(huì)員
老師,紙質(zhì)的必須開紙質(zhì)的嗎?稅率也變了,之前是10%,現(xiàn)在是9%怎么開?
對(duì)的是的開9%的,現(xiàn)在只能開9%,你可以稅額保持一致,金額自己調(diào)整一下。
這樣的話所得稅還需要調(diào)整嗎?
所得稅你直接紅沖今年的收入就可以的,影響今年的。
老師,普通發(fā)票紅沖在開票系統(tǒng)里應(yīng)該怎么操作?
你好,負(fù)數(shù)發(fā)票開具里面打開,然后輸入之前的藍(lán)字發(fā)票號(hào)碼代碼,下一步根據(jù)提示操作就可以了。
老師現(xiàn)在沒有紙質(zhì)發(fā)票了 怎么辦?
你看下你電子稅務(wù)局能不能領(lǐng)出一張發(fā)票來?
領(lǐng)出一張紙質(zhì)的嗎?總共是三張需要作廢的
你好,那就領(lǐng)出三張來可以嗎?
那調(diào)整稅額一致總金額不就多了?
正規(guī)的是按照不含稅的金額,和你不含稅的金額是一樣的,你的稅額是少了 你自己選擇的 是什么原因退貨?你可以問下你稅務(wù)局那邊。