你好,登錄電子稅務(wù)局,搜索票種核定,然后打開那 個(gè)鏈接以后,在里面選擇電子發(fā)票提交就可以了。

老師,我想問一下:我們公司之前是通過紙質(zhì)普通發(fā)票開給顧客,現(xiàn)在想以后都通過開電子發(fā)票。這個(gè)要怎么去稅務(wù)局操作開通之類的啊
老師,18年的銷項(xiàng)普通發(fā)票,現(xiàn)在想作廢可以嗎?應(yīng)該怎么作廢?之前是紙質(zhì)的現(xiàn)在都是電子的發(fā)票?
老師您好:企業(yè)之前都是開紙質(zhì)發(fā)票,現(xiàn)在還有剩余的空白票,我們現(xiàn)在想開電子發(fā)票,應(yīng)該怎么操作呢?
老師我們之前給客戶開的紙質(zhì)發(fā)票現(xiàn)在需要沖紅再開,但我們現(xiàn)在用全電發(fā)票怎么操作
老師:我現(xiàn)在都是開全電發(fā)票。想把稅控盤和UK注銷掉。但是之前領(lǐng)用的紙質(zhì)發(fā)票,還沒有使用的空白發(fā)票。是不是直接在“未開具發(fā)票作廢”上,批量作廢,就可以了?
貸款,餐飲,居民日常服務(wù),娛樂服務(wù)為什么開普票
如果按交稅開票和未開票那個(gè)交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購的平均價(jià)要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄


提交后就在之前的稅控盤里面申請開票嗎?空白的紙質(zhì)發(fā)票怎么處理呢老師
同學(xué)您好,以后可以繼續(xù)用的