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發(fā)票認證前,做的是“應交稅費-待認證進項稅額”,現(xiàn)在已經(jīng)認證勾選抵扣,但本期沒有收入,是否轉入應交稅稅費-待抵扣進項稅額中

2022-02-17 11:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-17 11:46

你好,現(xiàn)在已經(jīng)認證勾選抵扣,需要轉到 進項稅額? 核算才是的

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快賬用戶3536 追問 2022-02-17 11:47

直接應交稅費—帶認證進項稅額轉入“應交稅費-進項稅額”,對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-17 11:47

你好,是的,是這樣的

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你好,現(xiàn)在已經(jīng)認證勾選抵扣,需要轉到 進項稅額? 核算才是的
2022-02-17
您好!可以這樣做分錄的。
2022-07-15
你好;? ? ?不抵扣的話; 你這個退稅不抵扣是什么行業(yè)的??
2022-07-15
您好,對的,就是這樣處理的
2023-10-24
您好,應該將待認證轉入進項稅, 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:應交稅費-待認證進項稅額 轉出: 借:應交稅費-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅
2020-11-02
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