你好,現(xiàn)在已經(jīng)認證勾選抵扣,需要轉到 進項稅額? 核算才是的
上個月我把沒有勾選認證的稅額放在了“應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅”里面,這個月勾選認證了,是不是應該轉出來:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅,貸:應交稅費-應叫增值稅-待抵扣進項稅?摘要是:結轉待抵扣進項稅,沒有任何附件。
你好,老師,請問一下,我之前收到一筆進項發(fā)票,是不能抵扣的,我是計入:借應交稅費-待認證進項稅額,那我現(xiàn)在再勾選認證平臺做不扣稅,分錄是不是:借應交稅費-進項稅額轉出 貸:應交稅費-待認證進項稅額
1、待認證進項稅額: 借:應交稅費應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額 2、?待抵扣進項稅額: 借:應交稅費應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待抵扣進項稅額 這兩筆分錄對嗎?現(xiàn)在不是做賬的時候拿到會計手里的才認證、抵扣,不在手里的不確定的不認證抵扣嗎?為什么還有 待 認證和抵扣這一說?
對方供應商已經(jīng)開了稅票給我,但我本月未認證抵扣,是否要做借庫管商品,應交稅費待抵扣,貸應付,次月認證將待抵扣轉入進項稅額
已付款且取得發(fā)票,但當月不想抵扣進項,還沒有勾選 賬務處理是做應交稅費 待認證進項稅額還是待抵扣進項稅額
農(nóng)業(yè)合作社購入滴管帶,然后政府給了滴管補貼款,購入滴灌帶,我記賬借固定資產(chǎn),收到政府補貼款,我放在營業(yè)外收入里了,那這個滴管可以提折舊嗎?
老師,乙會計兼6個單位會計1丶集團本部會計2、3萬畝地種糧公司3、2億糧食收購企業(yè)、4、16個網(wǎng)店電商公司,5、一個業(yè)務少公司,6、工會會計,7、10家公40個網(wǎng)銀盾復核平均每天都有20一30筆復核,這個工作量大嗎?乙會計天天加班感覺忙不過來,這個是業(yè)務能力問題嗎還是工作量確實有點多其中三個為一般納稅人
老師好,咨詢下。公司采用小企業(yè)會計準則:如果調(diào)整以前年度賬務,一般采用未來適用法。那涉及費用類處理,第一種 借:管理費 負數(shù) 貸:銀行存款 第二種 借:利潤分配-未分配利潤 貸:銀行存款 這兩種形式,分別怎么選擇呢?對利潤表的影響不同。
我們單位飛灰固化物填埋場,那這個項目工程產(chǎn)生的監(jiān)理費、勘察費、設計費、水土保持方案編制費等等,這些費用是不是也要入:在建工程-基礎設施建設科目哦?等項目完工全部結轉到固定資產(chǎn)科目是嗎?
老師,您好:咨詢下,工商年報地址,一般按照營業(yè)執(zhí)照注冊地址填寫,還是按照公司實際辦公地址填寫,這個有規(guī)定嗎?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢~
老師,請問我們單位準備建飛灰固化物填埋場,那這個項目工程是不是要入,在建工程-基礎設施建設,還是入在建工程-房屋建筑物購建哦?
老師早,就是我個人開的裝卸搬運費用,一年合計11.8萬,合同每月開9000元,余額年底一次性開完,開票時票面稅收為1%,就是購買方單位還需要再扣除個人所得稅嗎?個人所得稅大概需要多少?還有交個人所得稅有沒有多少限多少以上才可以,
你好,我是一個二手市場,我從個人手里收回來的二手床,家電,餐具,這些沒發(fā)票。但是后期我要賣出去。這怎么辦
對于不重要的會計差錯,應該怎么處理?我記得好像在當期調(diào)就可以。
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直接應交稅費—帶認證進項稅額轉入“應交稅費-進項稅額”,對嗎?
你好,是的,是這樣的