你好,附表4、本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額和主表28行里面。
11月外地預(yù)繳增值稅一共149000元!其中有20000元預(yù)繳錯(cuò)誤!已經(jīng)辦理退稅申請(qǐng)!還有外地預(yù)繳的15000元電子稅務(wù)系統(tǒng)沒帶出來!附列資料表四!建筑服務(wù)外地預(yù)繳帶出來了134000!那附列資料表四 怎么填寫 這樣填寫對(duì)嗎?本期發(fā)生額:149000 本期應(yīng)抵減額:149000 本期實(shí)際抵減額:129000 期末余額:20000 老師您看這樣填對(duì)嗎
老師 您好 我們公司是建筑公司 前幾天專管員聯(lián)系我 說公司數(shù)據(jù)比對(duì)存在風(fēng)險(xiǎn) ,請(qǐng)各位納稅人將屬期2019.6——2021.10按月“異地預(yù)繳申報(bào)稅額、異地預(yù)繳實(shí)際入庫稅額、金牛區(qū)預(yù)繳稅額抵減申報(bào)數(shù)據(jù)、金牛區(qū)實(shí)際抵減稅額”做一個(gè)表格。我不知道那個(gè)預(yù)繳稅額 敵艦申報(bào)數(shù)據(jù)跟實(shí)際地減稅額是個(gè)什么意思 ?像這個(gè)數(shù)據(jù)的話 在哪里可以查的到 如果我們沒有手動(dòng)備份的話
老師,增值稅加計(jì)抵減10%,是不是在附四表里的一般項(xiàng)目加計(jì)抵減里填寫?我們1-4月份沒有享受這個(gè)政策,稅局老師讓我把1-5月份的進(jìn)項(xiàng)乘以10%,全都放在5月申報(bào),這樣的話,我怎么填寫呢?上面有期初,本期發(fā)生,本期調(diào)減,本期可抵減,本期實(shí)際抵減,5月的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不需繳稅?
老師,增值稅加計(jì)抵減10%,是不是在附四表里的一般項(xiàng)目加計(jì)抵減里填寫?我們1-4月份沒有享受這個(gè)政策,稅局老師讓我把1-5月份的進(jìn)項(xiàng)乘以10%,全都放在5月申報(bào),這樣的話,里面這些項(xiàng)目期初,本期發(fā)生,本期調(diào)減,本期可抵減,本期實(shí)際抵減,我把進(jìn)項(xiàng)的10%填到那個(gè)項(xiàng)目下?5月進(jìn)行大于銷項(xiàng)
老師,你好!一般納稅人本月繳納的異地預(yù)繳稅款,在本地本月申報(bào)增值稅時(shí)是不是沒法抵扣?要等下個(gè)月才能填寫抵扣?我這家是新登記的公司,上個(gè)月開了一張異地項(xiàng)目的發(fā)票,這個(gè)月才申報(bào)繳納的異地預(yù)繳稅款,現(xiàn)在做本地增值稅時(shí),申報(bào)表里沒有附表四,已繳納的異地預(yù)繳稅款如何抵扣申報(bào)?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整,這張表第五條各類社會(huì)保障性繳款是指什么,怎么填?
@董孝彬 老師,請(qǐng)問在線嗎?有問題咨詢
注銷前,固定資產(chǎn)怎么清理,需不需要交稅?
25年1月份做了股東變更,申報(bào)24年匯算清繳的時(shí)候是按照原來的股東的信息申報(bào)還是按照變更后的信息申報(bào)
老師,我們買了一些舊的機(jī)器設(shè)備,每臺(tái)單價(jià)在10萬以上,我按照五年折舊可以嗎?
老師,新接收一個(gè)公司,變更成現(xiàn)在的公司名字和法定代表人了,那之前的電子版總分類賬明細(xì)賬還用找原來的人要嗎?有影響嗎?公司2010年成立的
生物資產(chǎn)期初入賬時(shí)入到固定資產(chǎn)里面了,也計(jì)提折舊了,怎么更正過來?折舊怎么辦?怎么做分錄呢
小規(guī)模納稅人開運(yùn)輸發(fā)票稅率是多少
其他應(yīng)收款后面跟一個(gè)暫估進(jìn)項(xiàng)稅這樣可以嗎
小規(guī)納稅人開運(yùn)輸票一年可以開多少免稅票
老師,我打開了主表里面的預(yù)繳的數(shù)據(jù)已經(jīng)顯示了,應(yīng)交增值稅減去預(yù)交和進(jìn)項(xiàng)抵扣的數(shù)據(jù)。是可以提交申報(bào)了嗎?
核對(duì)下正確的,是這么做的。