你好,學(xué)員,這個要調(diào)減的
老師,我公司是商貿(mào)公司,一般納稅人,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。4月份期末留底退稅了15萬,6月更正了2021年12月和本年1月的未開票收入,總計銷項(xiàng)有5萬。7月要把這五萬繳回留底申報抵減銷項(xiàng),請問:2021年12月的和1月的補(bǔ)未開票收入分別怎么做賬務(wù)處理?
老師,我公司是商貿(mào)公司,一般納稅人,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。4月份期末留底退稅了15萬,6月更正了2021年12月和本年1月的未開票收入,總計銷項(xiàng)有5萬。7月要把這五萬繳回留底申報抵減銷項(xiàng),請問:2021年12月的和1月的補(bǔ)未開票收入分別怎么做賬務(wù)處理
老師,我司是服務(wù)行企業(yè),可以享受加計遞減10%的政策,稅款所屬期5月份有欠稅5.8萬,6月份有期末留底5.7萬,6月加計抵減期末余額1萬;7月份申請了增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減欠稅5.7萬,剩下我我司繳款結(jié)清;申報7月份時,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出5.7萬,那么在7月份的納稅申報需要對應(yīng)調(diào)減加計抵嗎
老師,早上好! 我們24年1月稅務(wù)核定完成的我們先進(jìn)制造業(yè),享受增值稅加計抵減政策,我2月份報1月份所屬期增值稅時,補(bǔ)2023年可以享受的抵減金額8萬元,但是大廳給我填報的是7萬元,這個7萬元剛好是我2023年12月份增值稅稅款金額,是不是我現(xiàn)在補(bǔ)報享受政策的抵減金額不能大于12月應(yīng)納稅款金額呢
請問下老師,稅務(wù)打電話讓我們更正2024.6月份增值稅申報表,要補(bǔ)計提2023年1-10月份的增值稅加計抵減,但是我們6月份的稅費(fèi)已經(jīng)都繳納完了,更改報表后當(dāng)期的應(yīng)交稅額和附加稅金額都變了,一共補(bǔ)計提了1萬多,這個稅費(fèi)需要申請退稅嗎?還是7月申報的時候可以抵扣呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
6月份未享受加計抵減也要調(diào)減嗎,調(diào)減的依據(jù)是什么呢
6月份未享受加計抵減也要調(diào)減嗎,調(diào)減的依據(jù)是什么呢 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,調(diào)減的 正常的進(jìn)項(xiàng)稅不用的
是因?yàn)榈智范悾硎懿涣思佑嫷譁p嗎
調(diào)減的話要調(diào)減多少呢,5.7萬*10%?
實(shí)際進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的, 本期的進(jìn)項(xiàng)稅減去這個轉(zhuǎn)出,差額加計扣除