你好,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的,借管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師,我這個(gè)月沒收到發(fā)票,但是認(rèn)證網(wǎng)上有兩張發(fā)票,我不想認(rèn)證,但是認(rèn)證網(wǎng)不認(rèn)證應(yīng)該怎么操作,
老師,有兩張8.31號(hào)的差旅住宿發(fā)票,不小心給勾選認(rèn)證了,但是發(fā)票報(bào)銷流程還沒走完怎么辦 老師?就是還沒做進(jìn)賬中 在8月份給勾選認(rèn)證了
老師,上個(gè)月不小心把兩張發(fā)票福利費(fèi)發(fā)票認(rèn)證了,稅也報(bào)了,我想弄不認(rèn)證要怎么做呢
請(qǐng)問老師,前期我們收到寶圖這家公司的發(fā)票,但是他們紅沖了,給了另外一張給我,但是我認(rèn)證的時(shí)候不小心把兩張都認(rèn)證了,現(xiàn)在想把多認(rèn)證的一張進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那么憑證是這么做嗎?
你好 老師 制造業(yè)企業(yè) 上個(gè)月認(rèn)證了一張發(fā)票 我細(xì)看了一下是眼鏡的發(fā)票 這個(gè)只能做為福利或者招待費(fèi)了 怎么說都不能認(rèn)證吧 我下個(gè)月在轉(zhuǎn)出來么?
轉(zhuǎn)入注冊(cè)資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購的平均價(jià)要低。請(qǐng)問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)???而且三季度沒有銷售額!
請(qǐng)問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,增值稅報(bào)表我是不是要去更正一下
修改一下表二數(shù)據(jù)嗎
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。