你好,他是指的你主主表,也就是增值稅申報表主表上的那個顯示的留抵稅額那部分錢可以申請退稅的。
這個月報稅,進(jìn)項多,銷項少,有留底,但我看不太懂這個申報表的32、33欄什么意思
新出的政策留抵退稅,是沒用到的多余的進(jìn)項稅額可以提前申請退稅吧,等開了銷項票進(jìn)項稅額提前退了,銷項全額稅額交稅,是這意思吧
留底退稅是什么意思呢,指的是之前的進(jìn)項多,銷項少,然后多出來的進(jìn)項嗎
免抵退的意思是不是,出口免稅,進(jìn)項按比例退稅,進(jìn)項不夠的就抵掉,進(jìn)項多的留抵?
那如果以后內(nèi)銷少外銷多,有進(jìn)項留底可以退稅的話,能否按出口退稅來操作?
老師個稅扣12.57按13扣了,發(fā)工資四舍五入的0.43沒發(fā)給員工,多余的0.43這筆款分錄怎么寫?
請問,我們自己承包了地,開立了兩家同一個法人的公司A公司和B公司,后期地上種植的農(nóng)作物,由A公司自產(chǎn)自銷賣給B公司,B公司再整合后對外銷售,算不算關(guān)聯(lián)交易呢?
老師,我想問下,有個員工4月份入職但是他自己老家的社保一直沒辦利索所以這邊繳納不上社保,在5月辦理成功,但是社保那邊有滯納金了,這部分滯納金從員工工資中扣除,應(yīng)發(fā)工資是4000,社保公積金是1964.55滯納金是33.53,這樣實發(fā)工資是2001.92,我申報個稅跟計提個稅是按照那個數(shù)據(jù)計提申報呢
生產(chǎn)企業(yè)出口的進(jìn)項發(fā)票,要不要和國內(nèi)的分開開具發(fā)票?認(rèn)證勾選要分開勾選嗎?
企業(yè)所得稅中實際支付給職工的職工薪酬是不是填寫本年累計12-8月實際發(fā)放的工資
沒有信用減值科目,用資產(chǎn)減值科目可以么?
個體戶給老板開工資,要報個稅嗎?
老師小微企業(yè)減免的所得稅是不是也得確認(rèn)為營業(yè)外收入,再計算繳納所得稅?減免的增值稅是不是也要計算繳納所得稅
請問一下老師,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做?
老師,我們這賬上個人借款多呀,年底他不還,也不報個人所得稅,我和老板說明情況,如果沒被查到?jīng)]事,查到就補(bǔ)稅了?
那這個留底退稅沒有退稅,我們留著以后可以抵扣增值稅嗎
你們留著以后可以抵增值稅的,你千萬不要退稅?,F(xiàn)在很多單位都因為留底退稅導(dǎo)致引起稅務(wù)的異常了,稅管員都各種找。
那老師這個留底退稅顯示24000,是不是意思是24000的進(jìn)項稅額,可以使用這么多的進(jìn)項稅, 假如我有24000的增值稅銷項稅,正好有24000的留底稅額,就不用繳納增值稅了
你好同學(xué),對,就是這個意思。
留抵稅2.4萬,指的是增值稅額2.4萬吧。而不是進(jìn)項費用,指的是稅額吧
你好,留底稅額指的就是咱的稅額跟費用,跟商品沒有關(guān)系,單單就是指的稅額。