你好,你不是留底退稅了嗎?
您好老師,請(qǐng)問我上個(gè)月認(rèn)證抵扣的增值稅有留底,這個(gè)月填申報(bào)表的時(shí)候還需要填附表2嗎?上月留底11000多,這個(gè)月銷項(xiàng)6400多,這個(gè)月沒進(jìn)項(xiàng),是不用交稅的。但是附表2是否需要填寫呢?謝謝!
老師,我們企業(yè)申請(qǐng)過留底退稅1875519.25,企業(yè)成立一直沒有繳納過增值稅,這個(gè)月需要繳納7萬增值稅,我填完申報(bào)表之后,系統(tǒng)帶出的增值稅附加稅是0.老師我想知道這個(gè)是和之前留底退稅有什么關(guān)系嗎?
老師,請(qǐng)問我上月做了增值稅留底退稅,這個(gè)月銷項(xiàng)沒有大于上月退稅額,不是不用繳納附加稅嗎?但是我的附表5,沒有生成上月留底退稅的信息,數(shù)據(jù)欄是灰色的,這個(gè)怎么填?是我前面報(bào)表填錯(cuò)了嗎?
老師,我們生產(chǎn)企業(yè)上個(gè)月有個(gè)出口退稅,這個(gè)月已經(jīng)退下來了,這個(gè)月的增值稅申報(bào)表自動(dòng)的在期末留抵稅額上是上個(gè)月的退稅金額,這個(gè)怎么會(huì)在期末留底上面呢,是不是意味著我可以用這個(gè)期末留抵稅額
老師,有個(gè)公司要出變更費(fèi)用,我們老板讓用我們公司打款,開票開給我們公司這樣可以嗎?
老師,那如果沒有審計(jì)有什么影響
老師,審計(jì)是我們把需要的東西提供過去,然后要等一個(gè)禮拜是吧,審計(jì)費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用審計(jì)費(fèi)嗎?如果審計(jì)不通過怎么辦
我們有個(gè)全資子公司,名下三個(gè)員工是給母公司干客服的,但是這個(gè)子公司一直沒有收入。之前都是母公司借錢給這個(gè)子公司發(fā)三名客服的工資,可以一直這樣子公司向母公司借款發(fā)工資嗎?還是需要子公司跟母公司簽人力資源外包合同?
收到不需要?dú)w還的款,入賬是營業(yè)外收入,需要交稅嗎?
老師:請(qǐng)問下,老系統(tǒng)的固定資產(chǎn)低于新系統(tǒng)要怎么去做賬務(wù)處理好些?就是事業(yè)單位的u8系統(tǒng)數(shù)據(jù)更少,現(xiàn)在要用一體化系統(tǒng),原來沒有啟用一體化他們又把固定資產(chǎn)錄進(jìn)系統(tǒng)里去了。
老師,那審計(jì)查賬的時(shí)候,不會(huì)特別查我科目的設(shè)置吧,只要我的收入和費(fèi)用成本利潤核算清楚就沒問題吧
老師公司3月成立,3月工資都是老板墊付的,沒申報(bào)個(gè)稅,4月開始申報(bào)個(gè)稅,我填人員信息采集時(shí),受用從業(yè)日期都填4月1日行嗎,還是填簽合同日期?
老師好,廠房租了。發(fā)票也開了 但是還沒進(jìn)去辦公 這個(gè)要不要攤銷
老師,請(qǐng)問沒有內(nèi)銷的出口退稅(生產(chǎn)型)有免抵額嗎?
是的,已經(jīng)退了,但是我上個(gè)月退的14W增值稅這個(gè)月需要交4W增值稅,不是說本月繳納的這個(gè)增值稅不超過退稅額,不用交附加稅嗎?
你退稅額做附表二填寫了嗎