同學你好,你留底退稅回來的金額,并沒有因為你退回而喪失了附加稅的減免,你有18萬的進項留底,你本次只用了七萬多,你還有10萬多,可以留到下次遞減附加稅
老師,我們是軟件企業(yè),今年1-10月累積軟件產(chǎn)品開票收入500萬,因為一直有留底沒有交過增值稅,11月份打算開票300萬,但是沒有進項了。是不是增值稅要按300/1.13*0.13=34.51萬繳納。之后按照34.51-300/1.13.*0.03=26.54萬來退稅嗎。1-10月一直沒有交過增值稅,會影響這個月退稅額嗎
老師好,請問一下,增值稅是四月份報完三月所屬期的增值稅,報完增值稅之后就申請了增值稅留抵退稅的退稅,現(xiàn)在到五月份了,四月份申請的增值稅留抵退稅還沒通過,說是出口退稅要先0申報,那我現(xiàn)在出口退稅0申報也只能報四月份的了吧?這樣一來出口退稅系統(tǒng)里面的期末留抵稅額是填的四月所屬期增值稅期末留抵稅額,跟四月份申請的增值稅留抵退稅會不會有什么差異,因為期末留抵稅額這樣有差異了,正常應該保持一致吧?
老師,我們企業(yè)申請過留底退稅1875519.25,企業(yè)成立一直沒有繳納過增值稅,這個月需要繳納7萬增值稅,我填完申報表之后,系統(tǒng)帶出的增值稅附加稅是0.老師我想知道這個是和之前留底退稅有什么關系嗎?
您好老師,我是一般納稅人非加工零售業(yè),上月稅務聯(lián)系說需要退留抵,5月底退到銀行賬戶,現(xiàn)在申報5月份的增值稅,我開具稅款5萬,進項2萬,現(xiàn)在需要繳納3萬增值稅,問題來了,之前因為有留抵我不需要繳納增值稅,所以附加稅是0,現(xiàn)在我需要繳納3萬的附加稅是多少?如何計算,求解謝謝老師
老師,請問我上月做了增值稅留底退稅,這個月銷項沒有大于上月退稅額,不是不用繳納附加稅嗎?但是我的附表5,沒有生成上月留底退稅的信息,數(shù)據(jù)欄是灰色的,這個怎么填?是我前面報表填錯了嗎?
老師,工商年報怎么獲得養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)的本年累計金額
員工的電話費單位怎么入賬
老師,電梯資產(chǎn)屬于A公司,保養(yǎng)維修服務是給我們做的,付款也是我方,請問合同甲方應該是我方嗎
老師什么追加投資,謝謝
老師?會計第六章,長期股權投資,權益法轉(zhuǎn)交易性金融資產(chǎn)和,權益法轉(zhuǎn)綜股的分錄和結(jié)轉(zhuǎn)分錄,特別是小尾巴結(jié)轉(zhuǎn),能寫一下具體分錄嗎
老師,請教下,門窗企業(yè) 原材料采購是噸位,出庫是米,怎么讓成本核算更精細呢。下腳料有時候也會再次使用上
進口商品做賬時憑證后面需要附哪些單據(jù)?
老師,工程公司的項目完結(jié)了,企業(yè)面臨注銷清算。按增值稅稅負和企業(yè)所得稅稅負,稅都已交夠了,但是還有部分人工未從工程施工成本結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務成本,這個是什么情況呢?怎么平賬呢?
老師,中級會計,長期股權投資這章,權益法轉(zhuǎn)綜股,小尾巴是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的,怎么做分錄
老師,您好!請教您 請問企業(yè)在分配人工和制造費用到完工產(chǎn)成品中用什么方法分配呢?能指導一下嗎?謝謝!
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老師,您的意思是不管稅局給我退還留底稅額與否,我在申報當月應交增值稅的時候,都會因為我之前有留底稅額,因而減免我的附加稅,對吧?
同學你好是的 你的理解對的
我們的留底有187萬,這個月增稅稅是7萬,剩余180萬,直到這個抵扣完,我們就該交附加稅了。
同學,對的,直到抵扣完了才需要交附加稅。
好的,明白了,謝謝老師耐心解答
不客氣 祝你工作順利 如果老師的答復有幫助到您 麻煩結(jié)束該提問后給老師一個評價