借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100, 借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除20 貸營(yíng)業(yè)外收入20, 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除20, 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅80, 貸銀行 附加稅的,直接按照80的乘以稅率來(lái)計(jì)提就可以的。借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅
老師,增值稅加計(jì)扣除的會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師增值稅加計(jì)扣除部分的增值稅怎么做會(huì)計(jì)分錄,比如增值稅100元,加計(jì)扣除了20元,實(shí)際付款80元,那個(gè)增值稅和附加稅怎么計(jì)提分錄啊
增值稅加計(jì)扣除的怎么做賬?比如說(shuō)本月的進(jìn)項(xiàng)稅額是100,加記扣除5 怎么做分錄
增值稅一般納稅人服務(wù)業(yè),6%進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除 15000元,怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除計(jì)提分錄怎么寫
老師請(qǐng)教一下,就是我們企業(yè)很小20人左右,但是還是設(shè)設(shè)立了研發(fā)部,我想問(wèn)問(wèn)我們研發(fā)人員工資還有研發(fā)新品醬料這些領(lǐng)用的原輔料這些應(yīng)該怎么入賬呢?他們沒有立項(xiàng)
老師,我們公司車間買了臺(tái)洗地機(jī),買了一臺(tái)冰柜,還有螺桿空壓機(jī),起重機(jī),那個(gè)固定資產(chǎn)歸類應(yīng)該歸在哪一類呀
老師我四月接手一家公司,我在哪個(gè)模塊查詢企業(yè)所得稅申報(bào)了沒有
老師好~咨詢下,小規(guī)模納稅人,收到報(bào)銷的發(fā)票,增值稅專用發(fā)票,費(fèi)用類~這個(gè)款項(xiàng)之前的會(huì)計(jì)已支付,目前賬務(wù)要怎么處理?
供應(yīng)商給單位開具的專票,為什么在電子稅務(wù)局未勾選明細(xì)里,只能查看到藍(lán)字發(fā)票,而查看不到紅字發(fā)票呢?
裝修工人買的工作服發(fā)票進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
老師,月末,增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),為什么不用結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅?
老師五月末報(bào)年報(bào)的都是什么類型的單位需要報(bào)
支付給客戶的違約金,再計(jì)算應(yīng)納稅所得額,為啥可以稅前扣除
老師匯算清繳管理費(fèi)用辦公費(fèi),在哪張表哪行調(diào)整
老師借:轉(zhuǎn)出未交增100貸:未交100,付款時(shí) 借:未交100 貸:銀行80 其他收益20 附加稅就按實(shí)際交的增值稅計(jì)提就行了是嗎?
還需要單獨(dú)增加一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅加計(jì)扣除科目嗎?
可以的,可以自己增加,也可以不增加。