會計利潤=2800%2B200%2B800-1500-1000-200-800=300業(yè)務招待費調增55-3000*0.5%=40研發(fā)費調減200*75%=150廣告費調增500-3000*15%=50應納稅所得稅額、300%2B40-150%2B50=240交所得稅=100*1.52%*20%%2B140*25%*20%=9.5
、某高新技術企業(yè)從事軟件開發(fā)(符合國家的高新技術企業(yè)認定標準)。2021年12月31日公司財務會計報表實現(xiàn)產品銷售收入2800萬元,出租固定資產收入200萬元;從事技術轉讓所得800萬(假定應列為營業(yè)外收入);產品銷售成本1500萬元;管理費用600萬(其中列支業(yè)務招待費55萬,新技術研究開發(fā)費用200萬元);財務費用200萬元(其中列支在建工程利息50萬元);銷售費用800萬元(其中列支廣告費500萬),試計算2021年高新技術企業(yè)應繳納多少企業(yè)所得稅?
某制造性企業(yè)2021年資產總額為3000萬元,全年從業(yè)人數(shù)平均100人。2021年12月31日公司財務會計報表實現(xiàn)產品銷告收入2800萬元,出租固定資產收入200萬元;從事技術轉讓所得800萬(假定應列為營業(yè)外收入);產品銷售成本1500萬元;管理費用1000萬(其中列支業(yè)務招待費55萬,新技術研究開發(fā)費用200萬元);財務費用200萬元;銷售費用800萬元(其中列支廣告費500萬),試計算2020年該企業(yè)應繳納多少企業(yè)所得稅?(20公1
某制造性企業(yè)2021年資產總額為3000萬元,全年從業(yè)人數(shù)平均100人。2021年12月31日公司財務會計報表實現(xiàn)產品銷告收入2800萬元,出租固定資產收入200萬元;從事技術轉讓所得800萬(假定應列為營業(yè)外收入);產品銷售成本1500萬元;管理費用1000萬(其中列支業(yè)務招待費55萬,新技術研究開發(fā)費用200萬元);財務費用200萬元;銷售費用800萬元(其中列支廣告費500萬),試計算2020年該企業(yè)應繳納多少企業(yè)所得稅?(20公1
毛制造性企業(yè)21年資產總額3000萬元,全年從業(yè)人數(shù)平均100人,21年12月31日公司財務報表實現(xiàn)產品銷售收入2800萬元,出租固定資產收入200萬元,從事技術轉讓所得800萬元。產品銷售成本1500萬元,管理費用1000萬元,財務費用200萬元,銷售費用800萬元,算20年企業(yè)應繳納多少企業(yè)所得稅?
某制造性企業(yè)2021年資產總額為3000萬元,全年從業(yè)人數(shù)平均100人。2021年12月31日公司財務會計報表實現(xiàn)產品銷告收入2800萬元,出租固定資產收入200萬元;從事技術轉讓所得800萬(假定應列為營業(yè)外收入);產品銷售成本1500萬元;管理費用1000萬(其中列支業(yè)務招待費55萬,新技術研究開發(fā)費用200萬元);財務費用200萬元;銷售費用800萬元(其中列支廣告費500萬),試計算2020年該企業(yè)應繳納多少企業(yè)所得稅?(20公1
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應付職工薪酬-社會保險 貸:銀行存款 由于賬號有錯被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財務,我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預收款需要做價稅分離,進入應交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應收工程款的80%,問一下財務該如何入賬
這道題選 b 吧對嗎啊啊啊啊
老師,匯算清繳調增了16萬,年報需要更正嗎
老師每個季度都分紅的單位,對匯算清繳有影響嗎
變動成本法下和完全成本法下稅前利潤都怎么計算?計算公式有什么區(qū)別?
你好老師,老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會匯算清繳怎么填?應該就是成本減少了對吧老師?這會成本減少了要調增填在哪一欄合適?
制造行業(yè):原材料沒到發(fā)票,暫估入庫,貨已經(jīng)賣了。(有貿易)。匯算清繳要怎么做。
審計公司查到我公司給甲方做的勞務派遣都是個人卡支付工資并非公戶打款,需要支撐性文件,怎么說明合適?
2024年7到12月工資,2025年三月發(fā)放完畢1,匯算清繳的時候這部分工資可以在2024年度中稅前扣除嗎,需要做調增嗎?