你好,對的是的,是這么做的。
老師 你好 請問一下 我們七月開了紅字信息表 然后我們這月申報的時候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 然后申報了增值稅 但是對方說我們把紅字信息發(fā)票開錯了 我們只有更正申報表 但是我們本月又有外地預(yù)交的稅額 我可以附表四本期抵扣的時候少抵扣我之前做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的部分 這樣會不會有什么影響呢
我們作為購貨方給客戶開具紅字信息表,客戶給我們開紅字發(fā)票。這個過程報稅的時候,我們要匯總稅額然后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 那我們作為銷貨方,跨月沖紅我們自己開具上月的有誤發(fā)票,這個過程也要上傳紅字信息表呀。這個上傳紅字信息表的過程,會對我們報稅時的增值稅有影響嗎?需要額外操作嗎?比如轉(zhuǎn)出什么稅額之類的。還是根本不會有影響呀
老師9月份有一張發(fā)票對方要開紅字發(fā)票給我們 我們是購買方,但是這張沖紅發(fā)票是在11月1號開出的,怎么我在報10份的增值稅時,就跳出來進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來了呢?,不應(yīng)該在下個月報11月份增值稅時再跳出來嗎?
5月開了一張?jiān)鲋刀惣t字信息表(我們是購進(jìn)方),做會計分錄時 借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅(紅字)是嗎?這張紅字發(fā)票是不是不用認(rèn)證,增值稅申報時會自動跳出來減掉的嗎?然后就影響我這個月的交稅額度
老師,比如我前面收到一張費(fèi)用發(fā)票,已認(rèn)證抵扣,也已入賬,后續(xù)這個月要退款。我已經(jīng)開好了紅字信息表給對方,對方開紅字銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,那這個發(fā)票需要給到我們的嗎? 還有我們是不是要在開紅字信息表這個月,也就是下個月15號申報增值稅時,將這部分做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
核定征收,進(jìn)項(xiàng)票怎么做賬
一般納稅人,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,月末如何賬務(wù)處理
你好,一般納稅人不開票不含稅7.5塊,售價11.5塊錢,買100pcs 開票進(jìn)價含稅9塊,含稅價11塊5。賣100pcs. 那么按不含稅7塊5進(jìn)價100pcs,這個算法到時候要交多少稅,怎么算呢?售價11塊5,賣100只。這個稅要怎么算?
老師,您好!請教您 已知材料金額,求在產(chǎn)品分配率 上月材料余額+本月領(lǐng)料額-本月完工額=月末在產(chǎn)品額 在產(chǎn)品分配率=月末在產(chǎn)品額/本月完工額 老師這樣算對嗎?
新農(nóng)資公司手工賬賬本都有哪些?
老師,您幫我看看,旅游行業(yè),開票已經(jīng)差額開票了,旅游費(fèi)用票做每筆費(fèi)用的時候還能銷項(xiàng)稅額抵減嗎?搞糊涂了,是不是開票的時候正常6個點(diǎn)開,做費(fèi)用的時候正常6個點(diǎn)來抵稅額
稅務(wù)局打電話來說發(fā)票類目有問題,怎么解決?
請問公司申報個稅,申報重復(fù)了。多繳個稅,然后更正申報之后想退稅,需要去大廳才能退嗎?會不會被查賬,具體需要注意什么?流程很麻煩嗎?
合同負(fù)債和應(yīng)收賬款有什么區(qū)別 該怎么記賬?
某公司應(yīng)收貨款2600確認(rèn)無法收回已經(jīng)批準(zhǔn)核銷尚未轉(zhuǎn)的分錄怎么寫?老師?
也影響我這個月交稅的額度,是嗎?
是的是的,正確的是這么做的。