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你好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2021年已經(jīng)開了增值稅發(fā)票交了增值稅,但是主營業(yè)務(wù)收入沒做賬沒交所得稅,現(xiàn)在需要怎么做賬,怎么修改哪些年度的報(bào)表

2025-08-31 06:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-31 06:55

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

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齊紅老師 解答 2025-08-31 07:03

您好,現(xiàn)在需要補(bǔ)做賬務(wù)處理:先補(bǔ)記收入,借記應(yīng)收賬款或銀行存款,貸記主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),然后補(bǔ)提所得稅,借記以前年度損益調(diào)整,貸記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,同時(shí)還要修改2021年度的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表,向稅務(wù)局申請(qǐng)更正申報(bào)并補(bǔ)繳稅款,滯納金按日萬分之五計(jì)算,越往后滯納金越多

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你好同學(xué),首先你得賬需要調(diào)整,稅務(wù)報(bào)表過征期了,咱們自己修改不了,需要帶公章去稅務(wù)大廳辦理,具體怎么修改稅務(wù)人員會(huì)告訴你
2022-08-13
首先,2023年賬上應(yīng)補(bǔ)做無票收入,以確保與稅務(wù)申報(bào)表一致。然后,根據(jù)2023年12月客戶需要發(fā)票并補(bǔ)開發(fā)票的情況,應(yīng)進(jìn)行以下分錄修改: 1.沖減原來的無票收入分錄: 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)(紅字) 1.記錄開票收入: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2024-06-18
本年現(xiàn)在沒超過500萬都不用交
2022-12-26
之前已經(jīng)做了5片收入嗎?
2024-08-15
您好,那你現(xiàn)在等于說,本身是要做營業(yè)外收入,你做到了應(yīng)交稅費(fèi)嗎
2023-08-24
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