借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。借未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)。
你好老師,我想問一下,我5月份匯算清繳2021年企業(yè)所得稅交了8000元,這個會計分錄怎樣做?
老師,今年5月份企業(yè)所得稅匯算清繳之后,補(bǔ)交21年度企業(yè)所得稅69元,5月份已扣,這個業(yè)務(wù)會計分錄怎么做?
您好老師,我們公司2021年繳的企業(yè)所得稅2022年5月份2021年匯算清繳完了以后稅務(wù)局6月份退到公司賬號,麻煩老師這個怎么分錄
老師你好,22年企業(yè)所得稅匯算清繳要是要補(bǔ)交企業(yè)所得稅,這筆分錄是做回在22年12月份合理還是做23年1-5月份哪個個月做匯算清繳比較合理呢?
老師,我們7月份收到了企業(yè)所得稅退稅款2021年的匯算清繳,這個怎么做分錄
老師,我們是剛成立兩個月的公司,做手工帳的,上個月的賬這里做出來了,可是資產(chǎn)負(fù)債表就是不平,反反復(fù)復(fù)一整天了,還是算不平,差了四塊多,請問下能怎么盡快找出錯在哪里嗎?
公司2023年8月至2024年7月沒有租賃發(fā)票,當(dāng)時一直找新的地方,沒有下文,現(xiàn)在稅局要自查!怎樣處理啊
老師,商貿(mào)企業(yè),4月設(shè)立,5月有收入,一般納稅人,增值稅附加稅,月報。企業(yè)所得稅,季報。這個月6月,報增,可以先少報點(diǎn)兒嗎?按啥數(shù)報?
老師,有個問題咨詢。我新接收一個公司,有筆費(fèi)用付款,收到了進(jìn)項發(fā)票,并且會計已經(jīng)做賬結(jié)賬。我在報稅抵扣進(jìn)項稅的時候發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票開票抬頭錯了,不屬于我們單位發(fā)票,但是會計做賬了。進(jìn)項抵扣金額和做賬進(jìn)項不一致,這種情況我是在下個月調(diào)賬?還是說需要這個月反結(jié)賬呢?
一般納稅人勾選認(rèn)證抵扣的時間是每個月報稅之前認(rèn)證抵扣上個月的進(jìn)項稅嗎?
老師去工商所領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照,都需要哪些資料。法人今天沒在公司
收到一筆美元投資款,不是公司股東,應(yīng)該怎么做賬
老師,您好!請教您 企業(yè)在研發(fā)初期和過程中,是否使用“資本化支出、費(fèi)用化支出”這兩個科目呢?應(yīng)如何使用科目處理研發(fā)部門的賬務(wù)呢?謝謝老師指導(dǎo)一下!
收到社保局發(fā)的職工生育津貼需要幫職工申報個稅嗎?如果要申報怎么申報,如果不用申報會計分錄怎么寫?
老師土蜜蜂養(yǎng)殖公司購買的蜜蜂成本是記入生產(chǎn)性生物資產(chǎn)科目還是消耗性生物資產(chǎn)科目,
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