同學(xué),你好 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 然后借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
問題是:公司的退稅,企業(yè)所得稅,跨年怎么調(diào)整?就是2021年5月報(bào)了2020年的企業(yè)所得稅匯算清繳,2021年收到退稅41.39元,這個(gè)怎么做賬?2020年報(bào)了2019年的企業(yè)所得稅匯算清繳,2020年收到退稅33.69元,這個(gè)怎么做賬?
2021年所得稅匯算清繳2020年的企業(yè)所得稅多繳納了在2022年1月份退回到銀行賬上,這個(gè)應(yīng)該怎么做分錄?謝謝了
老師請(qǐng)問我2021年在一個(gè)公司上班1月份拿到工資,然后到另外一個(gè)公司做到11月,12月后公司不做了,社保退出,退工了,現(xiàn)在個(gè)人所得稅直顯示2021年一個(gè)公司,11月12月的公司搞不上,個(gè)人所得稅匯算清繳只有2021年1月份可以嗎??
老師,2021年有一筆項(xiàng)目異地預(yù)交個(gè)人所得稅支出,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出了,2022年1月份這筆款稅務(wù)局退回了,需要在2021年企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增嗎?還是直接調(diào)整2022年的賬務(wù)
你好老師,我想問一下,我5月份匯算清繳2021年企業(yè)所得稅交了8000元,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎樣做?
如果本月已經(jīng)按照工資單申報(bào)好員工個(gè)稅,員工已離職,次月,人事發(fā)現(xiàn)工資單做錯(cuò)了多發(fā)了,聯(lián)系離職員工又把多的工資部分給退回來(lái)了,請(qǐng)問個(gè)稅申報(bào)要調(diào)整前面一月的申報(bào)記錄嗎
老師,公司章程上法人投資45萬(wàn),24年實(shí)際法人往公司賬上轉(zhuǎn)了52萬(wàn),并備注了投資款,并記賬實(shí)收資本。這種情況需要更正一下記賬內(nèi)容么?還是有別的處理方式
a境外公司打錢給我司,我司打給b公司,b公司支付酒店費(fèi),開的自己公司抬頭的發(fā)票,這個(gè)算代收代付么
入庫(kù)單金額是1000.領(lǐng)款單上金額是998,說是有2元的優(yōu)惠券?這種怎么記賬
老師想問一下,小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度有內(nèi)銷和外銷,如果內(nèi)銷是外銷是25萬(wàn),內(nèi)銷是10萬(wàn),這個(gè)一個(gè)季度需要交稅嗎?
老師您好,請(qǐng)問現(xiàn)在紙質(zhì)火車票還可以計(jì)算抵扣嗎
老師,開質(zhì)量保函,銀行把這部分錢以定期保證金形式存入,賬上看不到這筆錢了,賬務(wù)上怎么處理呢
老師您好,有一筆應(yīng)付賬款再不給對(duì)方付了,這個(gè)是因?yàn)楫?dāng)時(shí)領(lǐng)導(dǎo)答應(yīng)對(duì)方開過來(lái)的發(fā)票金額10萬(wàn)全額付款,但是后面又說是只支付9.5萬(wàn)元剩下的5000在不付了,我現(xiàn)在應(yīng)付賬款還在掛賬,老師這筆業(yè)務(wù)現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢
樸老師好,3月份轉(zhuǎn)一般納稅人,4月份沖24年簡(jiǎn)易計(jì)稅票,5月份重新開原稅率的票了,怎么不能低4月份紅沖稅嗎?24年開票的時(shí)候已經(jīng)全交稅了
購(gòu)買方跟銷售方簽了視頻拍攝服務(wù)的合同 ,購(gòu)買方這邊要交這個(gè)合同的印花稅嗎?
謝謝老師,本來(lái)是我也這么分錄但是確認(rèn)不了了
同學(xué),你好 不客氣,滿意請(qǐng)5星好評(píng),謝謝