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吉祥公司2021年4月將外購(gòu)的商品混凝土對(duì)外銷售,取得收入3,090.00萬(wàn)元,當(dāng)月購(gòu)入混凝土?xí)r取得的增值稅專用發(fā)票上注明買價(jià)2000萬(wàn)元。應(yīng)納增值稅額是多少?

2022-06-08 16:16
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齊紅老師

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2022-06-08 16:19

同學(xué) 應(yīng)納增值稅額=(3090-2000)*9%=98.1萬(wàn)元

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快賬用戶mu43 追問(wèn) 2022-06-08 17:08

甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,主營(yíng)舊電腦交易,本年5月銷售舊電腦取得含稅銷售額103萬(wàn)元:除上述收入外,該企業(yè)當(dāng)月又將本企業(yè)于2007年6月購(gòu)入自用的一輛貨車和2010年10月購(gòu)入自用的一輛貨車分別以10.3萬(wàn)元和33.9萬(wàn)元的含稅價(jià)格出售。假設(shè)本月無(wú)其他業(yè)務(wù),且可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為。甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅額是多少?

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齊紅老師 解答 2022-06-08 17:15

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按3%的征收率繳納增值稅,應(yīng)納增值稅額是=3090/1.03*0.03-1000*0.13=-40 若選擇一般計(jì)稅方法,應(yīng)納增值稅額是=3090/1.13*0.13-1000*0.13=225.4867
2022-06-08
你好,同學(xué),具體計(jì)算過(guò)程為
2022-03-25
你好! 業(yè)務(wù)1 進(jìn)項(xiàng)稅額30000*13%=3900(不考慮) 業(yè)務(wù)2 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出20000*13%=2600(不考慮) 業(yè)務(wù)3 (123600+1030)/1.03*3%=3630 業(yè)務(wù)4 90000*3%=2700
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