同學(xué)你好 計(jì)算乙公司4月份應(yīng)交增值稅——123600/(1加3%)*3%加90000*3%
1、2020年1月,A(增值稅一般納稅人)企業(yè)當(dāng)月發(fā)生如下業(yè)務(wù)(稅率為13%): (1)1日,向各大商場(chǎng)銷售A產(chǎn)品400臺(tái),含稅銷售單價(jià)為2260元,開具增值稅專用發(fā)票。 (2)5日,向B公司銷售B產(chǎn)品150臺(tái),不含稅價(jià)為1000元/臺(tái)。 (3)15日,購買材料一批,取得增值稅專用發(fā)票一張,價(jià)款(不含稅款)為100萬元(稅率按13%計(jì)算)(進(jìn)項(xiàng)稅額)。 (4)20日,向C公司購進(jìn)材料一批,取得普通發(fā)票一張,價(jià)款為5萬元。 計(jì)算A企業(yè)1月應(yīng)交的增值稅。
乙公司為增值稅一般納稅人,專門生產(chǎn)并銷售商品混凝土,選用簡(jiǎn)易計(jì)稅法計(jì)算增值稅,4月份業(yè)務(wù)如下:(1)購進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),不含稅購買價(jià)格30000元;(2)3月份購進(jìn)的一批生產(chǎn)原料由于保管不善已經(jīng)毀損,不含稅購買價(jià)格20000元;(3)向A工程公司銷售混凝土,含稅售價(jià)為123600元,另外收取包裝費(fèi)(含稅)1030元;(4)向B裝修公司銷售混凝土,不含稅售價(jià)90000元;要求:計(jì)算乙公司4月份應(yīng)交增值稅
乙公司為增值稅一般納稅人,專門生產(chǎn)并銷售商品混凝土,選用簡(jiǎn)易計(jì)稅法計(jì)算增值稅,4月份業(yè)務(wù)如下:(1)購進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),不含稅購買價(jià)格30000元;(2)3月份購進(jìn)的一批生產(chǎn)原料由于保管不善已經(jīng)毀損,不含稅購買價(jià)格20000元;(3)向A工程公司銷售混凝土,含稅售價(jià)為123600元,另外收取包裝費(fèi)(含稅)1030元;(4)向B裝修公司銷售混凝土,不含稅售價(jià)90000元;要求:計(jì)算乙公司4月份應(yīng)交增值稅
A公司為增值稅一般納稅人,專門生產(chǎn)并銷售電子產(chǎn)品和電子設(shè)備,4月主要業(yè)務(wù)如下(1)購進(jìn)生產(chǎn)用的原料,不含稅購買價(jià)格50000元;(2)向B修理廠支付生產(chǎn)設(shè)備維修費(fèi)(不含稅)8000元(3)2月購進(jìn)的原料由于保管不善毀損,不含稅購買價(jià)格20000元;(4)向C加工廠支付不含稅加工費(fèi)60000元;(5)將1月購入的一臺(tái)車間設(shè)備安裝于行政辦公樓,該設(shè)備的價(jià)值30000元;(6)向甲公司銷售產(chǎn)品1000件,含稅售價(jià)1130元/臺(tái),由于甲公司違約,向甲公司收取違約金(含稅)22600元;(7)向乙公司銷售一臺(tái)大型電子設(shè)備,不含稅售價(jià)為80000元,同時(shí)提供檢測(cè),收取檢測(cè)費(fèi)(含稅)2260元(8)向合作方D公司無償贈(zèng)送一臺(tái)電子設(shè)備,該設(shè)備為新研發(fā)的產(chǎn)品,無同類產(chǎn)品,已知產(chǎn)品生產(chǎn)的直接材料30000元、直接人工20000元、制造費(fèi)10000元,產(chǎn)品利潤(rùn)率為10%;(9)支付本月的業(yè)務(wù)咨詢費(fèi)20000元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)(均為娛樂費(fèi))10000元、貸款咨詢費(fèi)2500元、(10)為E公司提供新技術(shù)服務(wù)指南,收取不含稅技術(shù)服務(wù)費(fèi)22000元。要求(1)計(jì)算A公司4月份銷項(xiàng)稅額(2)準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅和應(yīng)交增
乙公司為增值稅一般納稅人,專門生產(chǎn)并銷售商品混凝士,選用簡(jiǎn)易計(jì)稅法計(jì)算增值稅,12月份與增值稅相關(guān)的業(yè)務(wù)如下:(1)購進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),不含稅購買價(jià)格30000元;(2)購進(jìn)的一批生產(chǎn)原料,不含稅購買價(jià)格20000元;(3)向A工程公司銷售混凝土,含稅售價(jià)為123600元,成本為90000元;另外收取包裝費(fèi)(含稅)1030元;要求:計(jì)算乙公司12月份應(yīng)交增值稅
某企業(yè)2020年12月31日購入一臺(tái)設(shè)備,入賬價(jià)值為200萬元,預(yù)計(jì)使用壽命為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為20萬元,采用年限平均法計(jì)提折舊。2021年12月31日該設(shè)備存在減值跡象,經(jīng)測(cè)試預(yù)計(jì)可收回金額為120萬元。2021年12月31日該設(shè)備的賬面價(jià)值應(yīng)為()萬元
老師那出納支付各費(fèi)用,是不是做管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款出納
您好老師,請(qǐng)問我當(dāng)月開具的電子紅字發(fā)票當(dāng)月還沒入賬,紅字發(fā)票開具多半是賬戶或金額有問題,我做賬的時(shí)候能不能按正確藍(lán)字發(fā)票做賬把打印的紅字發(fā)票附后面不做賬務(wù)處理可以嗎
已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,分錄怎么做?稅務(wù)系統(tǒng)怎么操作?
老師,我報(bào)2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),工資薪金支出我納稅調(diào)增了86400,那我現(xiàn)在報(bào)2024年的,是不是要調(diào)減86400呢?
老師,不征稅收入在填匯算清繳的表時(shí),填列在那里?不填,會(huì)增加利潤(rùn),上企業(yè)所得稅
老師你好,我新入職一家家電公司,因沒人交接我需要去淘寶后臺(tái)申請(qǐng)發(fā)票,導(dǎo)致稅務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)上月稅款,因沒有進(jìn)項(xiàng)導(dǎo)致需要繳納3萬的稅,老板罵我一頓,現(xiàn)在有沒有辦法少繳納稅款
老師,到底工資和社保,個(gè)稅計(jì)提發(fā)放怎么做呀
老師給出納轉(zhuǎn)備用金,怎么做分錄,做其他應(yīng)收款出納名字,還是其他應(yīng)收款備用金
上個(gè)月開的票,這個(gè)月客戶想叫把重量改一下,重新開,但是我們已經(jīng)報(bào)稅了,怎么辦?