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老師,做的老板項目內(nèi)帳,A項目借應(yīng)收帳款-張三68049貸銀行存款68049,68049元張三用到B項目了,B項目借管理費用68049貸其他應(yīng)付款—張三68049,(直接入股本金了)我現(xiàn)在A項目這邊做完了封賬了該怎么做賬才能平

2022-06-08 10:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-08 10:56

你好;? 你們項目是單獨來做賬的嗎 ?? ?

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快賬用戶8922 追問 2022-06-08 10:58

是的單獨,一個項目一個項目的核算,現(xiàn)在A項目結(jié)束了,不知道怎么平賬

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齊紅老師 解答 2022-06-08 11:07

?你好 ;? ?那你 AB項目要去? ? 做下科目處理的? ;? 借其他應(yīng)付款-張三? 貸? ? 應(yīng)收賬款- 張三? ? ?

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快賬用戶8922 追問 2022-06-08 11:11

現(xiàn)在A項目這么做還是不對吧?現(xiàn)在只做A項目

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齊紅老師 解答 2022-06-08 11:16

?你好 ;? ? 你們自己分別去掛的科目 ; A還有應(yīng)收賬款借方的余額? ;? 和B的其他應(yīng)付款對沖? ? ?

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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