你好,借管理費用勞務(wù)費,營業(yè)外支出 貸,銀行存款 應(yīng)交稅費個稅
?你好老師,單位承擔(dān)個人的勞務(wù)費和個稅,怎么做分錄?
你好老師,支付專家講座,有勞務(wù)發(fā)票,勞務(wù)經(jīng)費是財政撥款的,勞務(wù)個稅由講座經(jīng)費里出,怎么做分錄?
你好老師,支付勞務(wù)費,產(chǎn)生的個稅由單位承擔(dān),已開勞務(wù)發(fā)票,會計分錄怎么做?
老師,掛靠項因為支付的勞務(wù)費產(chǎn)生的手續(xù)費由掛靠方承擔(dān),這筆分錄怎么做
老師好~咨詢下,小規(guī)模納稅人,收到報銷的發(fā)票,增值稅專用發(fā)票,費用類~這個款項之前的會計已支付,目前賬務(wù)要怎么處理?
供應(yīng)商給單位開具的專票,為什么在電子稅務(wù)局未勾選明細(xì)里,只能查看到藍(lán)字發(fā)票,而查看不到紅字發(fā)票呢?
裝修工人買的工作服發(fā)票進(jìn)項可以抵扣嗎
老師,月末,增值稅進(jìn)項大于銷項,為什么不用結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅?
老師五月末報年報的都是什么類型的單位需要報
支付給客戶的違約金,再計算應(yīng)納稅所得額,為啥可以稅前扣除
老師匯算清繳管理費用辦公費,在哪張表哪行調(diào)整
請問老師一般對賬單根據(jù)科目余額表取數(shù)還是明細(xì)賬取數(shù)呢?
老師,2024年的匯算清繳,我點進(jìn)去后,系統(tǒng)直接就劃了幾個勾,有的是灰色的勾,有的是藍(lán)色的勾,然后我沒有改動,直接點了下一步,也就是系統(tǒng)自動就讓我填了A000000企業(yè)基礎(chǔ)信息表,A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報主管2024版,A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105080資產(chǎn)折舊,攤銷表,A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表,我還需要選其他的表嗎,我們是小微企業(yè)
老師免填期間費用明細(xì)表,管理費用調(diào)減20元,主表中第五行管理費用填寫,直接減去20后填寫嗎?之前100,現(xiàn)在寫80
也就是你們單位承擔(dān)的這一部分個稅,做到營業(yè)外支出里面不允許抵扣所得稅。
好的,老師
不用客氣,工作愉快。