你好!你開始是借銀行存款貸遞延收益吧 實際發(fā)生借管理費用 貸遞延收益謝謝
請外面的老師講課,一共花費1050元,其中1000元為老師講課費(由單位職工墊付,之后走公務(wù)卡報銷),50元為老師應(yīng)交個稅(由我單位代扣代繳,走基本戶),1050元均由直接撥款支付。分錄應(yīng)該怎么做 借:業(yè)務(wù)活動費用—勞務(wù)費 1050 貸:財政直接支付 1050 借:銀行存款 50 貸:其他應(yīng)交稅金——應(yīng)交個人所得稅 50 由基本戶支付個人時 借:其他應(yīng)交稅金——應(yīng)交個人所得稅50 貸:銀行存款 50 這樣列財務(wù)分錄對嗎
老師你好,我是一個工程總包單位,勞務(wù)分包了,由勞務(wù)公司給我們開勞務(wù)費發(fā)票,但是支付農(nóng)民工工資有我單位的農(nóng)民工專戶支付,我們和勞務(wù)公司簽訂了一份委托我們付款協(xié)議,我想問的就是勞務(wù)公司給我們開發(fā)票,我做賬是做到工程施工-人工費,還是勞務(wù)分包款
勞務(wù)費24280元、發(fā)票個人勞務(wù)費稅局代開的、工人干活的時候借支了1200的生活費現(xiàn)金項目經(jīng)理墊付的沒有做其他應(yīng)收、、銀行打款給勞務(wù)個人23080元、1200項目經(jīng)理找我報銷、這個分錄怎么寫
我公司是建筑行業(yè),年初發(fā)生勞務(wù)成本142萬。目前老板還沒有開勞務(wù)票,我開始就跟他講要票,他好像不愿意交稅,我想請教你這個怎么處理,這個費用已經(jīng)支付出去了
你好老師,支付專家講座,有勞務(wù)發(fā)票,勞務(wù)經(jīng)費是財政撥款的,勞務(wù)個稅由講座經(jīng)費里出,怎么做分錄?
辛苦圖片這個老師說下謝謝
辛苦圖片這個老師說下謝謝
麻煩圖片這個老師說下謝謝
李三是xx化妝品店經(jīng)營者,甲公司購買化妝品500元,發(fā)票為李三代開的,銷售方是李三,甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎?還是付給李三?
應(yīng)收融資租賃款為什么不是15+15*(p/A,6%,2) 與未被擔(dān)保的公允價值有什么關(guān)系
請問老師,集團內(nèi)部的借款支出,必須滿足實際支付和取得發(fā)票。兩個條件么?政策依據(jù)是什么呢?謝謝
超額虧損確認時,長期股權(quán)投資賬面價值減記為0后,應(yīng)該按照長期應(yīng)收款,預(yù)計負債和賬外備查登記進行處理。后續(xù)實現(xiàn)盈利了,在扣除賬外備查登記的份額在,依次減記已確認預(yù)計負債余額、恢復(fù)長期應(yīng)收款,和長投的賬面價值,同時確認投資收益。投資收益是減去未承擔(dān)的虧損額,這一題里面,沒有賬外背查登記呢?為什么要把150從投資收益里面減掉。
老師,請問員工剛生完孩子1個多月,還沒上班,公司正常給繳納社保,4月申報個稅,0申報,本期收入填0,養(yǎng)老保險,醫(yī)療這些填寫0還是按實際扣除的社保金額填寫?
老師,庫存商品-暫估 10萬 應(yīng)付賬款-暫估 43萬 結(jié)轉(zhuǎn)成本這樣做分錄對嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本 53萬 貸:庫存商品-暫估 10萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估 43萬
麻煩圖片這個老師說下謝謝
你好老師,收到財政撥款的時:借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款科目;支出時直接沖其他應(yīng)付款,這樣對?
你好為什么是其他應(yīng)付款呢, 合理的要進去遞延收益哦,
借銀行存款貸遞延收益 借管理費用貸銀行存款 借遞延收益貸營業(yè)外收入 應(yīng)該是這樣
單位屬于民辦初中學(xué)校,沒有遞延收益科目
你好那就直接做其他收益吧