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你好老師,支付專家講座,有勞務(wù)發(fā)票,勞務(wù)經(jīng)費是財政撥款的,勞務(wù)個稅由講座經(jīng)費里出,怎么做分錄?

2022-04-11 10:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-11 10:32

你好!你開始是借銀行存款貸遞延收益吧 實際發(fā)生借管理費用 貸遞延收益謝謝

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快賬用戶5994 追問 2022-04-11 10:35

你好老師,收到財政撥款的時:借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款科目;支出時直接沖其他應(yīng)付款,這樣對?

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齊紅老師 解答 2022-04-11 10:57

你好為什么是其他應(yīng)付款呢, 合理的要進去遞延收益哦,

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齊紅老師 解答 2022-04-11 10:58

借銀行存款貸遞延收益 借管理費用貸銀行存款 借遞延收益貸營業(yè)外收入 應(yīng)該是這樣

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快賬用戶5994 追問 2022-04-11 11:01

單位屬于民辦初中學(xué)校,沒有遞延收益科目

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齊紅老師 解答 2022-04-11 11:03

你好那就直接做其他收益吧

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你好!你開始是借銀行存款貸遞延收益吧 實際發(fā)生借管理費用 貸遞延收益謝謝
2022-04-11
你好,借管理費用勞務(wù)費,營業(yè)外支出 貸,銀行存款 應(yīng)交稅費個稅
2022-06-07
借主營業(yè)務(wù)成本, 貸銀行存款 應(yīng)交稅費個稅, 借應(yīng)交稅費個稅貸銀行存款。
2022-01-02
你好 應(yīng)該計入到勞務(wù)分包款里面??
2021-09-01
1.?人員人工費用支出 借:專項應(yīng)付款 貸:應(yīng)付職工薪酬 實際發(fā)放工資時: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 (或庫存現(xiàn)金 ) 2.?勞務(wù)費用支出 當發(fā)生勞務(wù)費用,收到勞務(wù)發(fā)票時: 借:專項應(yīng)付款 貸:銀行存款(或 應(yīng)付賬款 ) 3.?設(shè)備費用支出(不能計入固定資產(chǎn)) 如果設(shè)備不能計入固定資產(chǎn),一般是因為不符合固定資產(chǎn)的確認條件,可能作為低值易耗品等核算。 先購入設(shè)備(假設(shè)作為低值易耗品): 借:周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品 貸:銀行存款 領(lǐng)用時(如果采用一次攤銷法): 借:專項應(yīng)付款 貸:周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品 項目完成后,如有結(jié)余的專項應(yīng)付款,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,可能需要上繳財政或者轉(zhuǎn)為企業(yè)的資本公積等。 上繳財政時: 借:專項應(yīng)付款 貸:銀行存款 如果按規(guī)定將專項應(yīng)付款余額轉(zhuǎn)入資本公積: 借:專項應(yīng)付款 貸:資本公積——撥款轉(zhuǎn)入
2025-04-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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