借生產成本120000 研發(fā)支出50000 管理費用30000 銷售費用20000 貸應付職工薪酬-應付工資220000

資料:某建筑施工企業(yè)本月應付工資總額為90000元,用銀行存款實發(fā)工資85000元,代扣房租3000元,水電費1000元,個人所得稅1000元。月末分配工資費用90000元,其中工程A施工人員工資35000元,施工現(xiàn)場管理人員工資25000元,行政管理人員工資20000元,機械作業(yè)人員工資10000元。假定該企業(yè)實際發(fā)生的職工福利是該企業(yè)工資總額的15%。按照企業(yè)所在地政府規(guī)定,按工資總額的10%計提醫(yī)療保險費、按20%計提養(yǎng)老保險費、按2%計提失業(yè)保險費、按10%計提住房公積金、按2%計提工會經費、按1.5%計提職工教育經費。要求:編制上述經濟業(yè)務的相關會計分錄。
(1)本月應付工資總額703000元,工資費用分配匯總表中列示的產品生產人員工資為450000元,車間管理人員工資為85000元,企業(yè)行政管理人員工資為123000元,專設銷售機構銷售人員工資為45000元。公司按職工工資總額的2%計提福利費。編制(1)單位社保及住房公積金費用計提分配表
【計算4】2019年9月,甲公司計算本月應發(fā)職工工資總額170000元,其中,車謹D間生產產品的工人工資為60000元,車間管理人員的工資為10000元,企業(yè)行政管理部門管理人員的工資為30000元,專設銷售機構人員的工資為20000元,研發(fā)人員的工資為50000元。假設根據所在地政府規(guī)定,公司分別按照職工工資總額的10%、10%和2%的比例提取醫(yī)療保險、住房公積金和工會經費。要求:分別計算計入生產成本、制造費用、管理費用、銷售費用、研發(fā)支出的金額。
卓遠公司2×21年11月份的工資總額為220000元,其中,產品生產工人工資120000元,無形資產研發(fā)人員工資50000元,行政管理部?人員工資30000元,產品銷售人員工資20000元。該企業(yè)按工資總額的8%計提住房公積金,按工資總額的16%計提社會保險費,按工資總額2%,2.5%的比例計提工會經費和職工教育經費。要求:編制相關業(yè)務的會計分錄。
公司按照工資總額的標準分配費用,其中生產工人工資為500萬元,車間管理人員工資200萬元,總部管理人員工資為300萬元;按照工資總額的35.5%計提“五險一金”按照工資總額的2%和8計提工會經費和職工教育經費計算有關貨幣性薪酬的計提并進行會計處理。
老師請問一下,我們收到款了,做的預收賬款,我們想把收入的時間確定為服務完成并開具發(fā)票時,請問這樣要怎么寫在合同上
公司是有限責任公司,2024年4月之前有一個個人股東,2024年未分配利潤70萬左右,2025年一直虧損,有一個股東是公司做了實繳,稅務打電話說這個個人股東涉及要交個稅,說是轉增資本,應該怎么處理
老師您好,公司為奶制品公司。平時有奶制品購進的時候會有搭贈,假如搭贈的是衛(wèi)生紙(或者是其他品類)。 ①衛(wèi)生紙如果銷售的情況下,它的成本算零兒嗎?還是用奶平均勾單價。 ②衛(wèi)生紙銷售,是其他業(yè)務銷售還是
老師,不好意思,還想麻煩你幫我看看我美元戶的分錄是否做的正確,第一張是當月流水,第一筆是基本戶轉給美元戶,第二筆是付的運費。然后第二張圖是我做的賬務處理。付運費的時候有個4761.4的差是不是直接計入匯兌損益?
辦公室裝修一萬五千元計入管理費用辦公費可以嗎還是必須單獨新增個管理費用裝修費呢
老師您好,我要開具一張支票,對方在本月20日去入支票,出票日期寫哪天?這個怎么算
老師你好,我公司購進中石化油料,用于生產期間車輛的油耗,車輛是我公司租賃的,油費我公司承擔,請問我需要寫幾筆分錄,油料出庫分錄怎么寫
老師,我張問一下,工程施工用的反光背心,給工人買的被褥啥的生活用品我做什么科目比較好
老師,工資多發(fā)了1塊錢,這種怎么做賬,大額應該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做?如何更正?
辦公室裝修一萬五千元計入管理費用辦公費可以嗎還是必須計入待攤費用里按期分攤?
借生產成本28800 研發(fā)支出12000 管理費用7200 銷售費用4800 貸應付職工薪酬-公積金17600 -社會保險35200