你好,計算增值稅銷項稅額=80000元*13%,分錄是 借:營業(yè)外支出(貸方合計金額) 貸:庫存商品?50000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額 )80000元*13%
北方科技有限公司為一般納稅人,2018年5月本月生產(chǎn)新產(chǎn)品100件,每件成本價1000元(無同類產(chǎn)品市場價格),對外贈與給消費者,成本利潤率為10%。請計算增值稅銷項稅額并作出該業(yè)務(wù)的會計處理。( 寫出計算過程、結(jié)果)
?。?)將自產(chǎn)的食品捐贈給災(zāi)區(qū),食品成本為50000元,無同類食品的售價。 問題:業(yè)務(wù)(3)是否需要繳納增值稅?如果需要,簡要說明理由并計算銷項稅額;如果不需要,簡要說明理由。 ?? 『正確答案』需要繳納增值稅。將自產(chǎn)的貨物無償贈送給 其他單位或者個人屬于視同銷售,需要計算繳納增值稅。 應(yīng)納增值稅=50000×(1+10%)×13% =7150(元)(2分) 這一題也沒有給出一個利潤率為什么他直接加10%
唯品有限公司為一般納稅人,向福喜公司銷售b產(chǎn)品一批,并開出增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價款為50萬元,款項已收,請計算增值稅銷項稅額并作出該業(yè)務(wù)的會計處理(寫出計算過程,結(jié)果)
天霸有限公司為一般納稅人,2018年6月20日將單位成本為28000元的a產(chǎn)品2臺(稅務(wù)機關(guān)認定的計稅價格為每臺50000元),無償捐贈給西部貧困地區(qū),用以支援西部開發(fā),開具增值稅專用發(fā)票,請計算增值稅銷項稅額并作出該業(yè)務(wù)的會計處理(寫出計算過程結(jié)果)
廣發(fā)有限公司為一般納稅人,2019年5月將一批自產(chǎn)食品贈送給災(zāi)區(qū),該批食品的成本為50000元,對外不含稅價 80000元。請計算增值稅銷項稅額并作出會計處理。(寫出計算過程、結(jié)果)
老師,我們審計老師給我們提供了試算平衡表,如圖,請問每個怎么做分路呢
老師,是不是汽車行業(yè)的每個月要繳納的增值稅是,銷項稅減去進項稅,這個進項就是,賣出去那臺車對應(yīng)的所有的的進項稅,不包括,開進來的,其他的專票進項稅?
獨資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個戶上進貨時又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場,比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務(wù)費,我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對應(yīng)的一筆分錄,還有一個問題是,他們說服務(wù)費沒有給開發(fā)票做無票收入會有風(fēng)險,那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務(wù)費的發(fā)票開出來
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據(jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪