你好 ; 你們是修建來自用; 到時計入 借在建工程貸銀行存款 ; 到時 完工做 :借 固定資產(chǎn)貸在建工程??
老師,我們是建筑工程施工企業(yè),經(jīng)營范圍里面有“建筑裝修裝飾工程”,這個是主營,經(jīng)常要開票。裝飾裝修的品目在諾諾開票上查到是“建筑服務(wù)”下面的。但是,我們公司在稅局窗口根據(jù)營業(yè)執(zhí)照范圍給出的品目里只有“其他建筑服務(wù)”沒有“建筑服務(wù)”,那這個大類我怎么選呢?我在稅局代開發(fā)票系統(tǒng)里截了一個屏,用紅筆圈出來了,老師您看看,我該怎么選這個大類呢?還有,“貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱、服務(wù)名稱”下面,需要手動寫上品目大類才會最終在發(fā)票票面上顯示大類。否則只顯示小類“裝飾裝修”。請問手動寫上去合規(guī)嗎?
我們公司準(zhǔn)備開廠,租了廠房。廠房要裝修好達(dá)到我們的產(chǎn)線要求。我們做了招投標(biāo),一家公司中標(biāo)給我們施工。請問對方是開9%的建筑服務(wù)*建筑服務(wù)專票。請問這個票開具是正確的的嗎?如果正確我們怎么入賬?
我司準(zhǔn)備在建設(shè)工廠的時候在工廠的一樓設(shè)置一個產(chǎn)品展廳,預(yù)計花費(fèi)百來萬,對方開的是專票是:建筑范圍*裝飾工程,請問我們展廳建設(shè)成功后可以入賬固定資產(chǎn)嗎?還是說這個票只能入費(fèi)用?
老師好 我們做廠房裝修的 有設(shè)備安裝 這樣整個工程是按9個點(diǎn)建筑安裝工程服務(wù)來開票對吧? 但是現(xiàn)在客戶需要其中一款設(shè)備的進(jìn)項發(fā)票 那這個設(shè)備可以單獨(dú)替開來當(dāng)中商品銷售給客戶嗎?
我們正在裝修工廠。預(yù)計在工廠一樓大廳建建設(shè)一個展廳,用來客戶參觀我司產(chǎn)品等,供應(yīng)商開的發(fā)票是建筑服務(wù)*裝飾工程。請問我們怎么入賬
有豐富實操經(jīng)驗的老師回答一下:每年匯算清繳之前,財務(wù)應(yīng)該準(zhǔn)備哪些工作?準(zhǔn)備好之后在申報的過程中要注意哪些問題?申報結(jié)束后還要做什么工作嗎?這個所得稅平時應(yīng)該怎么籌劃,可否講3個或以上的案例?
綠化公司購進(jìn)苗木時是免稅,再銷售時能開免稅?
老師你好!年度增值稅報表,需要老師解讀一下,關(guān)于年度增值稅是幾欄次,關(guān)于25.27 30這幾欄次反應(yīng)的是什么數(shù)據(jù)
小規(guī)模開25700元發(fā)票,有20萬進(jìn)項發(fā)票,還需要交稅多少
給客戶退款,沖減主營業(yè)務(wù)收入,借主營業(yè)務(wù)收入貸方負(fù)數(shù),貸銀行存款貸方正數(shù),這樣對嗎
核算2025年07月份委外加工成本,我只核算了入貨成本,7月結(jié)余知道數(shù)量。6月有數(shù)量,但是沒有產(chǎn)品價值單價,因為7月前沒有核算成本,全盤也沒有設(shè)委外加工科目,就只有一個加工費(fèi)。這辦好呢,我直接用財務(wù)賬套里的金額,和業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的庫存數(shù)量,作為6月末的庫存,但是財務(wù)賬套里的金額包含材料吧,那我怎么除呢
這個答案里面說自然人平均每個月租金不超過10萬的情況下是免征增值稅的。比如說個人出租個人住房月租金沒有超過10萬塊錢,是不是也免稅呢。如果月租金是20萬的話,又該怎么算呢?還有個1.5%優(yōu)惠的增值稅率是怎么算的?搞不靈清了,幫我一下
固定股利支付率政策是什么意思?為什么能使股利與公司盈利緊密結(jié)合?
這個年付現(xiàn)成本3000是什么意思,為啥在計算第3和第5的時候要把這3000考慮進(jìn)去,可否講講其中的原理
這道題答案不對吧?幫我分析一下,謝謝。
對方開的是9個點(diǎn)的建筑服務(wù)*裝飾工程也可以做入在建工程嗎?感覺這個有點(diǎn)類似于對方提供服務(wù),幫我們做一個展廳
?你好 1.是的。也是你的? ? ? 修建的成本? 部分的??
展廳就當(dāng)一個固定資產(chǎn)還是要區(qū)分展廳的每個部件做固資喔
?你好;? ?你們展廳也是 你們公司的 固定資產(chǎn)里面去裝修的嗎?? ? ? ?不用區(qū)分那么細(xì)致;? 一起計入固定資產(chǎn)去? ?