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老師 增值稅申報附表四 本期調(diào)減額=紅字發(fā)票稅額*10%,那我們留底退稅的還要在調(diào)減額這填嗎?

老師 增值稅申報附表四 本期調(diào)減額=紅字發(fā)票稅額*10%,那我們留底退稅的還要在調(diào)減額這填嗎?
老師 增值稅申報附表四 本期調(diào)減額=紅字發(fā)票稅額*10%,那我們留底退稅的還要在調(diào)減額這填嗎?
2022-06-07 10:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-07 10:57

那個不用調(diào)整在附表四調(diào)整

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那個不用調(diào)整在附表四調(diào)整
2022-06-07
您好,如果這個進項稅已經(jīng)進項稅加計抵減,那就需要做轉(zhuǎn)出
2023-10-24
你好 方便截圖看一下表四哪個位置的嗎?
2022-05-19
你好在本期調(diào)減里面減去。
2021-11-15
你好,同學 根據(jù)目前的操作口徑,不影響增值稅附表四的計算和填寫。
2022-06-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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