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老師 我們?nèi)绻羞M(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,在增值稅申報表附表四 里,應(yīng)該填寫本期調(diào)減那一欄還是在本期發(fā)生額里直接減掉?

2021-11-15 13:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-15 13:33

你好在本期調(diào)減里面減去。

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快賬用戶2558 追問 2021-11-15 13:37

如果附表四第5列本期實際抵減額有數(shù),需要計提嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-15 13:39

需要的借應(yīng)交稅費、增值稅加計扣除營業(yè)外收入或者是其他收益。

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快賬用戶2558 追問 2021-11-15 13:42

是銷項大于進(jìn)項 留抵不夠 用了加計扣除之后,沒有交增值稅 需要計提?但是如果銷項大于進(jìn)項 我們留抵夠抵扣 沒有交增值稅,需要計提嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-15 13:43

都需要集體的不抵扣,不用做抵扣的分錄。

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快賬用戶2558 追問 2021-11-15 13:44

那計提的話 我們每個月營業(yè)外收入都很多

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齊紅老師 解答 2021-11-15 13:45

你好,那你可以不用計提。

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齊紅老師 解答 2021-11-15 13:46

繳納支付的當(dāng)月直接做。

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快賬用戶2558 追問 2021-11-15 13:47

我們交多少 計提多少就行了吧

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齊紅老師 解答 2021-11-15 13:48

對的是的,是這么做的。

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你好在本期調(diào)減里面減去。
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