你好在本期調(diào)減里面減去。
一般納稅人當(dāng)月還有留抵進(jìn)項稅額,本期增值稅應(yīng)納稅額為0,但本期發(fā)生了稅控維護(hù)費的全額抵減,已填寫表4稅額抵減,主表23欄填寫了維護(hù)費后,出現(xiàn)本期應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù),結(jié)果不能申報負(fù)數(shù)的增值稅,請問我現(xiàn)在應(yīng)該怎么去申報呢?
請問一下5月份金稅盤服務(wù)費265元,我在6月申報時填寫了附表4里的本期發(fā)生額265,本期應(yīng)抵減額265,本期實際抵減265。 在減免稅申報表選擇專用設(shè)備低減里本期發(fā)生額265,本期應(yīng)低減稅額265,本期實際低減稅額265。 在增值稅申報表里沒有看到265元,是怎么原因呢
老師 我們?nèi)绻羞M(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,在增值稅申報表附表四 里,應(yīng)該填寫本期調(diào)減那一欄還是在本期發(fā)生額里直接減掉?
老師 增值稅申報附表四 本期調(diào)減額=紅字發(fā)票稅額*10%,那我們留底退稅的還要在調(diào)減額這填嗎?
我是餐飲企業(yè),享受進(jìn)項15%的加計,在填報增值稅申報表時,進(jìn)項是100元(含轉(zhuǎn)出10元)因為我有進(jìn)項轉(zhuǎn)出,在填表四本期發(fā)生額的時候,填本期發(fā)生額是填90*15%,還是說本期發(fā)生額填100*15%同時本期調(diào)減額填10*15%元
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分?jǐn)?,以及從什么時候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補(bǔ)助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細(xì)項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀
如果附表四第5列本期實際抵減額有數(shù),需要計提嗎?
需要的借應(yīng)交稅費、增值稅加計扣除營業(yè)外收入或者是其他收益。
是銷項大于進(jìn)項 留抵不夠 用了加計扣除之后,沒有交增值稅 需要計提?但是如果銷項大于進(jìn)項 我們留抵夠抵扣 沒有交增值稅,需要計提嗎?
都需要集體的不抵扣,不用做抵扣的分錄。
那計提的話 我們每個月營業(yè)外收入都很多
你好,那你可以不用計提。
繳納支付的當(dāng)月直接做。
我們交多少 計提多少就行了吧
對的是的,是這么做的。