那個(gè)不影響的,小規(guī)模期間的專(zhuān)票以后不能抵扣的
老師您好,公司是小規(guī)模納稅人,取得了一張專(zhuān)票,直接當(dāng)成本入賬,這樣可以嗎?到年底公司轉(zhuǎn)為一般納稅人,小規(guī)模時(shí)做的專(zhuān)票有什么影響嗎?還需要認(rèn)證嗎?
我公司在今年10月升為一般納稅人,但是之前19年9月開(kāi)始就陸續(xù)有專(zhuān)票的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來(lái),因?yàn)橹笆切∫?guī)模所以都是含稅進(jìn)入成本,但是認(rèn)證平臺(tái)上有顯示這些在升為一般納稅人之前的進(jìn)項(xiàng),能否抵扣?如果抵扣該如何改賬入賬?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們公司是2020年7月份轉(zhuǎn)為一般納稅人的,然后這里面有好幾年前有些公司開(kāi)進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)票,那時(shí)候是小規(guī)模就直接全額入成本了。 那這些進(jìn)項(xiàng)我是要選擇“發(fā)票不抵扣勾選”呢?還是說(shuō)不用理會(huì)
老師,同一張專(zhuān)票,假設(shè)里面進(jìn)項(xiàng)是100.成本是1000.對(duì)于小規(guī)模來(lái)講直接將1100作為費(fèi)用,而對(duì)于一般納稅人來(lái)講做成本1000.進(jìn)項(xiàng)100.但對(duì)于公司而言不管是小規(guī)模還是一般納稅人都抵了1100丫,沒(méi)有區(qū)別,是這樣嗎
老師,公司由小規(guī)模升為一般納稅人,現(xiàn)在供應(yīng)商給開(kāi)的票都是專(zhuān)票了,但是這些業(yè)務(wù)都是小規(guī)模時(shí)候的業(yè)務(wù),請(qǐng)問(wèn)開(kāi)過(guò)來(lái)的進(jìn)賬能抵扣嗎?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專(zhuān)票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢(qián) 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢(qián)不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
好的謝謝
不客氣,祝你工作順利。感覺(jué)不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。