你好,沒有影響的,可以正常抵扣。
老師,您好!請問一下,我們公司進(jìn)了500多萬的一個設(shè)備,對方開了專票,抵扣聯(lián)給到我們了,我們是跟另一家公司做融資租賃,發(fā)票就壓在那個公司,我們怎么做賬呢?還有這個專票可以可以現(xiàn)在做抵扣?謝謝!
老師你好,我們是銷貨方,對方要求我們沖紅一張他們已經(jīng)抵扣了的發(fā)票,我們開出去的發(fā)票名稱是a公司,他們開具的紅字信息登記表的名稱卻用了b公司(納稅識別號其他資料全部不變,只是名稱不同),那我們這邊開具負(fù)數(shù)發(fā)票的時候幫他們手動改回a公司的名稱,這樣做可以嗎?
老師,4月收到兩張專票,在4月已經(jīng)認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅額了,款還沒有支付給對方。現(xiàn)在5月對方說他的公司改名稱了,要我把四月已經(jīng)入賬抵扣了的發(fā)票退回去給他作廢,5月他用改過的公司名稱重新開了兩張一樣的發(fā)票給我公司,這個我要怎么處理?四月份的發(fā)票他還能作廢嗎?
老師,你好,跟建筑設(shè)備公司租賃機械,一直都有開票入賬做抵扣的,在今年的5月對方的公司名稱,稅號地址賬號全部都改了,那對方以前給我方開的發(fā)票已經(jīng)入賬了抵扣了的有影響嗎?
老師對方5月份給我公司開的發(fā)票但是因為沒有抵扣進(jìn)項稅然后永發(fā)票聯(lián)入賬了走的待認(rèn)證進(jìn)項稅額,9月份需要認(rèn)證發(fā)票勾選時查沒有這張發(fā)票,對方把稅號打錯了,我讓對方?jīng)_紅發(fā)票(紙質(zhì)版發(fā)票)然后重新開一張,這種情況對方是不是得把紅字發(fā)票給我,然后正確的藍(lán)字發(fā)票給我,我還用把開錯的那張發(fā)票給對方嗎,5月份已經(jīng)入賬了
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
那以后呢有影響嗎?這公司什么都改了,不會成為虛開發(fā)票吧?
你好,沒有影響的,出一個變更函就可以。
是現(xiàn)在讓對方出一個變更函嗎?還是說以后有需要再說?
現(xiàn)在就出一個變更函的。
老師,這個變更函有模板可學(xué)習(xí)嗎?
公司名稱、稅號都變更,這個是什么意思?稅號應(yīng)該不會變更的,他是不是換了一個企業(yè)?
是的,什么都變了,就是相當(dāng)于換了一個企業(yè)
不可以的,那這種情況下,你們適合哪個企業(yè)的業(yè)務(wù)?
今年四月份之前的都是以前那個租賃公司的業(yè)務(wù),5月份開始對方就以新企業(yè)資料給我方開的發(fā)票
你好,也就是你們是更換了企業(yè),如果是這種情況的話,重新簽訂合同就可以的。
四月份對方開票過來還沒付款,五月份對方要求把四月份發(fā)票退回去給他作廢,五月份對方就用全新的企業(yè)信息資料給我方重新開發(fā)票了。這樣重新簽合同,也不需要變更函了?
實際業(yè)務(wù)對吧 不是虛開的不
實際業(yè)務(wù)來的,不是虛開的
不是虛開的,沒有關(guān)系的。