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去年沒(méi)有會(huì)計(jì)上沒(méi)有做暫估,今年匯算前拿回來(lái)了成本票,會(huì)計(jì)上如何做分錄呢

2022-06-06 15:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-06 15:39

你好,匯算清交你調(diào)減了嗎?

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快賬用戶8530 追問(wèn) 2022-06-06 15:40

調(diào)了的,然后還有一點(diǎn)利潤(rùn)交了所得稅

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齊紅老師 解答 2022-06-06 15:43

借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸銀行存款做這個(gè)。

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快賬用戶8530 追問(wèn) 2022-06-06 15:44

那首先是不是要先把發(fā)票入賬,然后再做你說(shuō)的這個(gè)分錄呢

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齊紅老師 解答 2022-06-06 15:45

不用的,你已經(jīng)調(diào)解了,這個(gè)賬務(wù)處理做到今年用上面的分錄來(lái)做就可以,這個(gè)就是做發(fā)票的。

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快賬用戶8530 追問(wèn) 2022-06-06 15:47

那如果是未付款貸方就做應(yīng)付賬款,借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)賬,貸應(yīng)付賬款對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-06 15:48

可以的可以這么做的。

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快賬用戶8530 追問(wèn) 2022-06-06 15:49

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-06-06 15:50

不用客氣,工作順利

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