同學你好 對的 是不含稅的
老師,8月份開始,增值稅申報表變了嗎,我司有未開票收入,我在附表銷售情況明細表那里填了未開票收入的金額和稅額,增值稅主表的第一欄和第二欄的金額不一致了,差額剛好是未開票收入的金額,6月的申報表第一欄和第二欄的金額是一致的
你好老師,電子稅務系統(tǒng)里申報增值稅是不是,應征增值稅不含稅銷售額的第二欄次填寫的是開專票的不含稅金額,第三欄次填寫的是開普票的不含稅金額,這樣對嗎?
老師好,增值稅申報表強制不通過,比對內(nèi)容顯示:當期銷售額填報異常??墒俏姨顚懙氖遣缓愪N售額在本期的發(fā)生額欄內(nèi),為什么不對呢?謝謝!
老師好!老師,申報增值稅時,申報表第一欄銷售額是填寫本月開票不含稅的金額,對嗎?謝謝!
老師,再填增值稅申報表附表二8b--1欄,我公司有內(nèi)旅客運輸服務,想咨詢下填寫時候有一列是‘金額“,我需要填含稅金額還是不含稅金額,謝謝
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎