你好,你們是一般納稅人還是小規(guī)模?發(fā)截圖過來看一下
增值稅申報(bào)表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應(yīng)該填110789.29呢,我填了這個(gè)數(shù)值之后提示 本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中。 應(yīng)該怎么填呢
老師好,增值稅申報(bào)表強(qiáng)制不通過,比對內(nèi)容顯示:當(dāng)期銷售額填報(bào)異常??墒俏姨顚懙氖遣缓愪N售額在本期的發(fā)生額欄內(nèi),為什么不對呢?謝謝!
老師好!老師,申報(bào)增值稅時(shí),申報(bào)表第一欄銷售額是填寫本月開票不含稅的金額,對嗎?謝謝!
1 票表 增值稅專用發(fā)票銷售額比對規(guī)則 強(qiáng)制 ?不通過 當(dāng)期銷售額填報(bào)異常 當(dāng)期申報(bào)的專用發(fā)票含稅銷售額合計(jì)0.00*1.03-692.12*1030.00*1.05元,當(dāng)期開具或者申請稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票含稅金額合計(jì)-692.12692.12元。相差金額712.880000元 否
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表不含稅銷售額和應(yīng)納稅額,減免稅額怎么填寫的?為什么申報(bào)之后說是比對不通過,最后還是有差異?
老師生產(chǎn)業(yè) 出口 免抵退 有留抵才能退 進(jìn)項(xiàng)部分祝嗎 沒有留底 是沒法退是嗎 那我們 退稅了 有無留抵都要交附加稅嗎
老師,匯算清繳無效會(huì)計(jì)入賬在哪里填寫,調(diào)增
老師,公司之前購入了一臺(tái)鏟車,一臺(tái)攪拌機(jī),以前是做到工程施工折舊費(fèi)里的,現(xiàn)在的項(xiàng)目用不上這兩臺(tái)設(shè)備,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
一季度預(yù)繳了企業(yè)所得稅,后面虧損,匯算時(shí)提示退稅,應(yīng)該怎么辦
第434題,第5小問,租賃負(fù)債的賬面價(jià)值為什么不是255.61-12.78=242.83
老師,您好~咨詢下,每年6月30日,個(gè)人所得稅匯算清繳,如果電子稅務(wù)局匯算申報(bào)狀態(tài):未申報(bào)【可能無需申報(bào)】,一般是什么原因?qū)е碌模糠蔷用?已申報(bào)?
資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤有30萬,一直都沒有計(jì)提盈余公積什么的,應(yīng)該怎么處理
例如主營業(yè)務(wù)之前是買碳的,后面營業(yè)執(zhí)照上增加是賣板子的,那誰是主營業(yè)務(wù),還是2者都是
公司章程在哪里查詢一下
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費(fèi)客戶用私戶把錢打在公司公戶上,這個(gè)怎么處理,是給客戶開票嗎?怎么處理收到的這筆錢
微信掃碼加老師開通會(huì)員
老師,是小規(guī)模納稅人
你好,申報(bào)主表發(fā)截圖過來看一下
是這樣的
你好,你開的專票還是普票?提示你有稅務(wù)局代開的發(fā)票
老師,只開了一張普通發(fā)票,沒有代開發(fā)票
好了,申報(bào)成功了,是免的那個(gè)稅金修改成正確的那個(gè)了
你好,解決了就好,歡迎下次提問