你好,這個是服務合同,按月提供服務嗎?
老師,供銷社收到財政補貼的農(nóng)業(yè)社會化服務項目補貼,是發(fā)給下面實際提供服務的公司或者個人的(比如水稻種植合作社),供銷社收到財政補貼給開發(fā)票(與銷售收入行為不掛鉤的財政補貼),這種發(fā)票,然后我們怎么做賬,補貼是按畝數(shù)補的,這需要交增值稅嗎?還有錢一直沒發(fā)給供銷社,項目已經(jīng)在做,收到下面的發(fā)票怎么做賬,麻煩老師詳細解答哈,謝謝!
請董老師回答? 某企業(yè)2024年的會計利潤400萬元,當年10月,將一批自產(chǎn)貨物通過公益組織捐給貧困地區(qū)?!盃I業(yè)外支出”列支捐贈支出93萬元,該批貨物的成本80萬元,市場售價為100萬元(不含稅價)。 要求:計算上述業(yè)務應調(diào)整的應納稅所得額。
我們是小規(guī)模 怎么查詢別的公司有沒有給我們開發(fā)票 麻煩寫的詳細點的步驟
公司法人機構(gòu)在北京,社保也在北京繳納,但工程項目在昆明,外經(jīng)證已報驗,工資在昆明發(fā)放,這種情況,個稅從北京轉(zhuǎn)到昆明申報繳納,對納稅人(已有北京戶口及住房)享受北京政策有什么不利影響嗎?還是在京交個稅沒什么額外優(yōu)惠?
老師,如何做個人薪金所得稅會計相關(guān)分錄
請問老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值事,借,應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應交稅費-未交增值稅嗎?
老師好,請問盈利8萬我要交多少個稅,是怎么計算的
老師,收到對方公司增值稅專用發(fā)票37800元,實際結(jié)算付款為35280元,請問進項抵扣如何操作,可以抵扣多少?
綠植栽種是什么行業(yè),麻煩老師說一下
老師您好,現(xiàn)在可以紅沖今年5月份開的發(fā)票嘛
是服務合同,但是沒有明確約定按月提供服務,就只寫了服務的時間段
你好,那你可以提供服務的當月確認收入。
如果說是新媒體廣告投放這類的合同呢?按理論來說這個應該是按月提供服務的吧?
投放的話應該每個月都有提供的,就像你給對方提供廣告宣傳服務,每個月都有,應該平均按月分攤。
那要是在合同簽訂的時候就全額列收了的話,有什么隱患呢?算假收入嗎?
你好,只能說是提前確認了收入,你的成本沒有發(fā)生的可以暫估。
如果合同是在2022年簽訂的,但是卻在21年12月的時候開具了發(fā)票列了收入,算什么性質(zhì)???
提供業(yè)務時間在2022年嗎?
如果是的話,建議你在21年12月份 確認收入,繳納增值稅,要不你的增值稅、銷售額、所得稅的銷售額不一致,稅務局會找到。
這倒沒仔細看,在或者不在都是什么問題呢?能詳細說說不
提供業(yè)務是在2022年的,建議你在21年12月份確認收入,繳納增值稅。
可以先開發(fā)票再簽合同嗎?
可以的,這個沒有關(guān)系。
12月開了發(fā)票,2022年3月才簽合同,這個也沒關(guān)系???不是,合同都沒簽訂,怎么確定的金額呢?
那你們?yōu)槭裁床惶崆昂炗喓贤绻笃谘a的話,建議你和12月份的發(fā)票一塊 簽合同的時候,時間提前就是了。
就是說先開票后簽合同還是有問題咯
不合理,要么你之前就是虛開發(fā)票。
好的,謝謝老師
不要客氣,工作愉快。