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2021年10月簽訂5年技術(shù)服務(wù)合同200萬,約定每月提供2次服務(wù),2022年3月份一次性開了合同金額60%的發(fā)票120萬,同時(shí)當(dāng)月收款120萬,如果每月確認(rèn)收入3.33萬,會計(jì)分錄如何寫?

2022-04-13 17:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-13 17:33

借:銀行存款120 貸:預(yù)收賬款120 借:預(yù)收賬款3.3 貸:其他業(yè)務(wù)收入3.3

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快賬用戶8579 追問 2022-04-13 17:37

3月開具了120萬發(fā)票并申報(bào),就是3月開票金額113.2,銷項(xiàng)稅額6.8,價(jià)稅合計(jì)120。這個(gè)憑證怎么賬務(wù)處理

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齊紅老師 解答 2022-04-13 17:46

借:銀行存款120 貸:預(yù)收賬款113.2 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額6.8

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快賬用戶8579 追問 2022-04-13 18:05

是不是我們需要做的分錄如下: 1月確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款3.33 貸:主營業(yè)務(wù)收入3.33 2月同上 3月 1.開票收款 借:銀行存款120 貸:預(yù)收賬款106.54 應(yīng)收賬款6.66(1-2月) 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)6.8 2.確認(rèn)3月收入 借:預(yù)收賬款:3.33(不含稅) 貸:其他業(yè)務(wù)收入3.33(不含稅) (4-12月)期同3月第二步

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快賬用戶8579 追問 2022-04-13 18:56

老師還有一個(gè)問題,由于去年10-12月,我們當(dāng)時(shí)沒有確認(rèn)收入,也沒有賬務(wù)處理,我們是不是在2022年度匯算清繳的時(shí)候做一下收入調(diào)增處理: 1. 借:應(yīng)收賬款9.99 貸:以前年度損益調(diào)整-其他業(yè)務(wù)收入9.99 借:銀行存款9.99 貸:應(yīng)收賬款9.99 借:以前年度損益調(diào)整-其他業(yè)務(wù)收入9.99 貸:利潤分配-未分配利潤9.99 2. 借:以前年度損益調(diào)整-企業(yè)所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整-企業(yè)所得稅 還需要調(diào)整前一年度的報(bào)表嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-13 20:27

是的,就是那樣處理的

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快賬用戶8579 追問 2022-04-13 21:07

老師,由于收款金額較大,按照這樣賬務(wù)處理后,到2022年末預(yù)收賬款貸方會有余額,這樣會不會有稅收風(fēng)險(xiǎn),其實(shí)這筆收款金額已經(jīng)開票了,也已經(jīng)繳納了增值稅了?

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齊紅老師 解答 2022-04-13 21:23

按照前邊的賬務(wù)處理就是了哈。沒問題的

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同學(xué)你好 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
2022-04-13
借:銀行存款120 貸:預(yù)收賬款120 借:預(yù)收賬款3.3 貸:其他業(yè)務(wù)收入3.3
2022-04-13
你好;? ? 借銀行存款 貸合同負(fù)債? ;? 然后按服務(wù)期間? 比例來做 :借合同負(fù)債貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅??
2022-12-22
你好 需要分?jǐn)?4個(gè)月的。
2024-11-27
您好,增值稅開票金額繳納計(jì)算,會計(jì)和企業(yè)所得稅收入,按權(quán)責(zé)發(fā)生制分期攤銷
2021-06-20
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