你好,那可能是你們店里財(cái)務(wù)不了解最新的政策導(dǎo)致的?
老師好,我這里是個(gè)體戶,按小規(guī)模納稅人季度報(bào)稅,9月15號(hào)辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,10月10日做的稅務(wù)登記,那是從明年的1月開始申報(bào)今年第四季度個(gè)稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的還是現(xiàn)在也要申報(bào)第三季度的呢個(gè)稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得呢?如下2張圖。 我們主要是銷售紅酒和煙還有茶葉的,已經(jīng)購(gòu)買稅控盤和領(lǐng)電子發(fā)票要開票的,那我們是按查賬征收還是雙定征收在交稅上會(huì)有優(yōu)惠些呢? 查賬征收的個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得稅中,我們的成本費(fèi)用是按實(shí)際的開支扣除,還是這些費(fèi)用都是要有發(fā)票才能作為有效開支進(jìn)行扣除呢?還有經(jīng)營(yíng)者的固定扣除是多少呢?像專項(xiàng)扣除中的子女養(yǎng)育金這些都是要有憑證依據(jù)的還是隨意填寫呢? 我們是小規(guī)模納稅人開專票給別人別人可以抵扣的稅款是要交的嗎?還是季度銷售額不到30萬也可以免稅呢?
老師你好!我有個(gè)單位性質(zhì)是屬于個(gè)體工商戶的,財(cái)務(wù)賬我用的小企業(yè)會(huì)計(jì)制度的,發(fā)票也是正常開的,這個(gè)月是季報(bào),那么第三季度開票金額沒超45萬,還是要小微企業(yè)減免增值稅嗎?因?yàn)樗男再|(zhì)是個(gè)體工商戶的!
你好老師,我店是屬于煙酒茶批發(fā),注冊(cè)是個(gè)體戶。今年深圳千年免額開票金額是500萬,請(qǐng)問下我店里為什么開票還是控制在季度45萬?
你好,我原本辦了:個(gè)體工商戶(有店名,有對(duì)公帳戶,經(jīng)營(yíng)范圍是廣告制作類),今年我一季度開普票27萬(按照國(guó)家政策一季不超30萬是免稅)、我家里種的柑橘賣給農(nóng)業(yè)公司,當(dāng)時(shí)農(nóng)業(yè)公司和我個(gè)人名(鄧麗)簽 了購(gòu)銷合同9.6萬,我提供了身份證,錢付到了我個(gè)人私人帳戶上了。而后農(nóng)業(yè)公司自己給自己開具了收購(gòu)票9.6萬(在我不知情的情況下)。現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)監(jiān)控出我一季度營(yíng)收超30萬,需要補(bǔ)繳納27萬這部份的稅收。我想了解,——我是有個(gè)體工商戶,且是有營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)名(匠人制藝),經(jīng)營(yíng)范圍是廣告類,且有對(duì)公帳戶。那么這種以我個(gè)人名簽的合同,我個(gè)人私戶收的錢,且對(duì)方在我不知情的情況下自已開的“收購(gòu)票”的這種情況,稅務(wù)部門把這“收購(gòu)票”算在我個(gè)體工商戶的營(yíng)業(yè)收入上,這合理嗎?
老師你好,我自己經(jīng)營(yíng)一家物流個(gè)體戶,從今年2月份開始開始運(yùn)作,稅務(wù)局當(dāng)時(shí)是規(guī)定定期定額征收,由稅務(wù)機(jī)關(guān)自行申報(bào),定額是季度9萬,我每個(gè)月開票大概在10萬左右,都是開具的專用發(fā)票1%的,每個(gè)季度根據(jù)開具專票金額交稅,后來稅務(wù)從9月份開始,給我改為查賬征收,需要我自己申報(bào),查賬征收的話,就需要做賬報(bào)稅了,那么我想問一下,2-8月份,我的賬應(yīng)該怎么做?2-8月份有成本費(fèi)用,但是沒有去取得成本發(fā)票,這個(gè)應(yīng)該怎么辦處理
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
我想請(qǐng)問下是不是要去稅務(wù)局開通,本來我店里注冊(cè)是個(gè)體戶。還是說個(gè)體戶直接屬于小規(guī)模納稅人?
你好,你是指去開通什么呢?