你好,這個(gè)表中間出現(xiàn)數(shù)字是由于我們提供的服務(wù)屬于是對(duì)我們,就屬于應(yīng)該這個(gè)項(xiàng)目,那么這張表就是如果我們存在差額扣稅的話,需要在這張表中間把需要扣除的項(xiàng)目填進(jìn)去,如果沒有的話,只只把發(fā)生額填一下就可以了。
老師,新公司一般納稅人,無(wú)業(yè)務(wù)發(fā)生,只有一個(gè)稅控盤 已填寫附表四和減免明細(xì)表里面老師 在增值稅納稅申報(bào)表主標(biāo)里面為什么這個(gè)稅控盤金額不顯示再23行應(yīng)納稅額減征額里面呢,或者上期留底稅額里面,還是因?yàn)闆]有銷項(xiàng)她帶不出來(lái),不太理解 ,這樣我每個(gè)月申報(bào)時(shí)候需要,再這個(gè)減免稅明細(xì)表輸入一遍期數(shù)余額嗎? 老師 ,我申報(bào)10月份時(shí)候就填了一遍減免稅明細(xì)表,老師為啥不能自動(dòng)帶出來(lái)這個(gè)期初余額 。還是我哪里想的不對(duì)
請(qǐng)問(wèn)老師,我是去年才開辦到企業(yè),繳過(guò)倆年的金稅盤服務(wù)費(fèi)共760元,都已填的附表四的第一行了,這個(gè)月第一次繳增值稅,現(xiàn)在需要抵扣,也已在附表四第一行本期實(shí)際抵減里,現(xiàn)在主表一沒有帶出來(lái),我填到23行,校驗(yàn)不過(guò)去,怎么辦,錯(cuò)在哪里,謝謝!
老師,我遇到一個(gè)麻煩事,新到一個(gè)公司一般納稅人,每月都有申報(bào)稅務(wù),但是季報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)之前沒有做賬,資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,現(xiàn)金流量表都沒辦法填寫,請(qǐng)賜教,有什么快速方法可以讓我填的,這個(gè)公司每月銷售在1萬(wàn)元。
請(qǐng)問(wèn)老師,填寫一般納稅人增值稅報(bào)表,附表三在本期服務(wù)合計(jì)稅額里有發(fā)生額350元,一般這個(gè)表帶出來(lái)的是什么情況的項(xiàng)目,以前沒有遇到過(guò),麻煩問(wèn)一下,謝謝
各位老師,大家晚上好,就是一般納稅人,申報(bào)增值稅的時(shí)候,有附表四上面有個(gè)二、加計(jì)抵減情況,在序號(hào)6的本期發(fā)生額里面有個(gè)數(shù)據(jù)170.84,本來(lái)是這個(gè)月銷減進(jìn)是4495.3,但是應(yīng)納稅額合計(jì)里面是4324.46,然后表四里面有170.84,我想請(qǐng)教一下各位老師,這個(gè)170.84是個(gè)什么意思呢。請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,謝謝
2014年總公司無(wú)償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問(wèn)本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)偅约皬氖裁磿r(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營(yíng)業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,稅務(wù)局說(shuō)看不來(lái)我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營(yíng)業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們?cè)趺锤?/p>
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說(shuō)是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過(guò)500萬(wàn)銷售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來(lái)砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)人名義開的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
不好意思不是太明白,附表三是指我們提供的服務(wù)還是對(duì)方給我們的服務(wù),謝謝
第一列填我們給客戶提供的服務(wù)。第二至第六是差額扣除下應(yīng)扣除的項(xiàng)目。 比如:旅游企業(yè)采用差額計(jì)算方法時(shí) 本月銷售收入100(含稅價(jià))填第一列 本月與收入對(duì)應(yīng)的支付的分包款、代付費(fèi)用等共90萬(wàn),填在第三列。
我們提供服務(wù)的話肯定是有發(fā)票跟著是嗎,所以才會(huì)有數(shù)據(jù)帶上去
是的。如果帶不上去,只要是營(yíng)改增項(xiàng)目都需要填。
老師,剛剛查明白了,這個(gè)數(shù)帶出來(lái)是因?yàn)榘l(fā)票開錯(cuò)了,我們是批發(fā)零售企業(yè),但是發(fā)票開了一項(xiàng)車費(fèi)款,就是銷售費(fèi)里含運(yùn)輸費(fèi)車費(fèi),但是經(jīng)營(yíng)范圍里沒有提供車輛服務(wù)這項(xiàng),這種情況是不是只能把發(fā)票紅沖,重新開具一筆銷售發(fā)票
是的,當(dāng)月如果沒有紅沖,這個(gè)數(shù)還是要填的