您好,可以先把銀行流水和發(fā)票相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)
老師,我們老板接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司,小規(guī)模納稅人,轉(zhuǎn)讓前的2020年4到6月利潤(rùn)表中只有管理費(fèi)用有數(shù)據(jù)3000,資產(chǎn)負(fù)債表是零申報(bào),現(xiàn)金流量表有數(shù)據(jù)3000,今年他們沒(méi)有申報(bào)增值稅,企業(yè)所得稅,附加稅,我們接手這幾個(gè)月沒(méi)有業(yè)務(wù)收入,去稅務(wù)局報(bào)道和零申報(bào)前2個(gè)季度的各項(xiàng)稅,這個(gè)月申報(bào)7至9月份時(shí),是財(cái)務(wù)報(bào)表和各項(xiàng)稅都是零申報(bào)嗎?
我們今年7月注冊(cè)的公司,我們注冊(cè)資金100W,但實(shí)際還沒(méi)有入賬。目前為止還沒(méi)收入, 支出:房租2萬(wàn)一年,押金1萬(wàn) 裝修跟辦公桌4萬(wàn) 要求:報(bào)稅上傳財(cái)報(bào):資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表、利潤(rùn)表。.利潤(rùn)表因?yàn)闆](méi)有是不是可以0申報(bào),都是0, 但是資產(chǎn)負(fù)債表怎么填啊??晌沂切率植恢涝谀南率?麻煩詳細(xì)一些,怎么填就行,急急呀,謝謝高手們說(shuō)說(shuō).
老師,我遇到一個(gè)麻煩事,新到一個(gè)公司一般納稅人,每月都有申報(bào)稅務(wù),但是季報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)之前沒(méi)有做賬,資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,現(xiàn)金流量表都沒(méi)辦法填寫,請(qǐng)賜教,有什么快速方法可以讓我填的,這個(gè)公司每月銷售在1萬(wàn)元。
您好老師,我的一個(gè)朋友他有一個(gè)小企業(yè),今天他給別人開了15萬(wàn)的增值稅普通發(fā)票,業(yè)務(wù)沒(méi)有發(fā)生,也沒(méi)有做賬,我問(wèn)他報(bào)稅怎么辦,他說(shuō)資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表現(xiàn)金流量表填的時(shí)候他比如開了15萬(wàn)的增值稅發(fā)票的話費(fèi)用也填16萬(wàn)填,這個(gè)做幾年了說(shuō)的,這個(gè)現(xiàn)在沒(méi)有發(fā)現(xiàn)的話什么時(shí)候發(fā)現(xiàn)了,還有公司有多大影響
老師,您好,有這么一個(gè)情況,您看需要怎么處理,影響大嗎,就是那個(gè)之前我們公司注冊(cè)了一個(gè)公司(因?yàn)闃I(yè)務(wù)的需要),因?yàn)檫@個(gè)公司都是零申報(bào),所以沒(méi)有什么流水,所以每次都是零申報(bào),但是去年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)的時(shí)候我也是零申報(bào),現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這家公司銀行流水里面四季度有幾毛錢的利息,但是沒(méi)有做到申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表里面,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),可是已經(jīng)申報(bào)過(guò)四季度的所有稅和報(bào)表了,現(xiàn)在應(yīng)該如何處理呢
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問(wèn)退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開來(lái)開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問(wèn)這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過(guò)第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過(guò)二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒(méi)有顯示買賣的金額,我公司也沒(méi)有開過(guò)發(fā)票。問(wèn)題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問(wèn)題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問(wèn)題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)?。慷胰径葲](méi)有銷售額!
請(qǐng)問(wèn)第39題答案里面為什么沒(méi)把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒(méi)把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來(lái)算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示