您好,其實就是收到的時候 你們借方銀行存款 貸方營業(yè)外收入就行,然后支出的時候,根據(jù)用途,計入主營業(yè)務(wù)成本或管理費用
老師你好,甲公司為居民企業(yè),2019年度的生產(chǎn)經(jīng)營情況如下: (1) 銷售收入5 000萬元,銷售成本3 570萬元,銷售稅金及附加140萬元,繳納增值稅800萬元。 (2) 期間費用共計1 040萬元。其中,銷售費用中含廣告費280萬元,運輸、包裝、展覽費用120萬元,運輸用車輛的折舊費12萬元(該貨車于2014年12月購入,原值42萬元,預(yù)計凈殘值2萬元,期限按稅法規(guī)定,計提年限為4年);管理費用中含業(yè)務(wù)招待費60萬元、新產(chǎn)品研發(fā)費80萬元,為員工購買基本醫(yī)療保險支出15萬元;財務(wù)費用100萬元,都是向非金融機構(gòu)借款用于經(jīng)營的利息支出,若按銀行同期同類貸款利率計算,其利息支出60萬元。 (3)營業(yè)外收入10萬元,為接受的貨幣性捐贈收入。 (4)營業(yè)外支出160萬元,含合同違約金2萬元;銀行罰息3萬元;工商部門罰款1萬元;為乙企業(yè)提供與收入無關(guān)的擔保,因乙企業(yè)破產(chǎn)而承擔的負債20萬元。 要求: (1)???? 分步驟計算甲公司2019年度的利潤總額、應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅額。 (2)???? 如果該企業(yè)為小型微利企業(yè),則計算其應(yīng)納稅額。這個怎么解答啊
老師,請問我們公司跟2個私人簽訂房屋租賃20年,一個一次性支付20年租金36萬,另外一個一年支付一次租金2萬,款已支付給私人,然后我們公司準備把這兩間房轉(zhuǎn)租給另外一家企業(yè)去經(jīng)營建設(shè),另一家企業(yè)到時候付租金給我們,就相當于我們企業(yè)是過個手,沒自用,那現(xiàn)在已支付的租金38萬要怎么做分錄,記到哪個科目合適?
老師,我們是供熱公司,鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府每年給30萬元,用于企業(yè)經(jīng)營補貼,那收到和支出怎么做分錄,支出主要用于買煤,維修
老師 我想問問,如果 一家支付公司 幫助自己的客戶(一家航空公司)做市場推廣,補貼給 航空公司的客戶(乘客)。比如客戶購買一張1000的機票,支付公司作為第三方補貼50給乘客,乘客只要支付950就獲取這張價值1000的機票,那么對于第三方支付公司而言 這補貼的50元應(yīng)該怎么記賬?是否需要繳稅?我們沒有取得發(fā)票等扣稅憑證(因為乘客不可能為了補貼給我們開票)我們主要是吸引乘客用我們的軟件支付給航空公司,維護航空公司這家客戶,擴大市場份額,我們想航空公司收取的支付手續(xù)費還沒有給出的補貼高,那么這50元是否可以稅前列支呢?
員工外出辦事給油費補貼和老板用公司的錢購買辦公室的熱水壺是不是其他應(yīng)收款?支付的皮具運費是不是屬于庫存商品?微信支付寶新碼和銀行卡收客戶的貨款,這些雖然都是主營業(yè)務(wù)收入,但要不要都做到其他應(yīng)收款?我說的這些都是會計報表的科目,你看看我說的是不是屬于會計報表的這些科目,就是資產(chǎn)負債表的每個表的科目呀,會計報表的其他應(yīng)收款還是只做別人借我們公司的,要收回的錢?我說的這些都是工作中的做資產(chǎn)負債表的這些問題
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分數(shù)