您好 員工出差補貼餐補無發(fā)票,可以直接入帳 不要納稅調(diào)增
員工出差補貼,只有打卡記錄,沒有發(fā)票,可以入賬報銷嗎?匯算清繳可需要調(diào)增?
老師。如果發(fā)現(xiàn)以前入賬的一張發(fā)票有問題不能入帳是需要直接扯出來無票入帳然后匯算清繳的時候把那筆費用調(diào)增嗎
員工出差補貼餐補無發(fā)票,可以直接入帳?匯算清繳不能抵扣,要再無發(fā)票欄調(diào)增?
老師,差旅費補貼沒發(fā)票的,就是補貼只有付款記錄,如1000元,第一匯算清繳要不要納稅調(diào)增,(我記得補貼好像可以扣除的)第二,這個差旅費補貼單子就可以了嗎?
請問,您知道員工出差有那種餐補嗎?沒有辦法提供發(fā)票,可以做無票支出不哇?然后后期審計和匯算是要調(diào)增還是在誤餐補貼標準內(nèi),可以不用調(diào)增呀?
老師,戲曲書生帽,紗屬于什么編碼
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個外地人工作,但是他們無法給他們繳納保險,只能繳納意外險,按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設立了門店,那么他這個稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國外的LV在中國設立了門店,屬于非居民,有機構(gòu),取得的收入與機構(gòu)有聯(lián)系的,稅率是25%對嗎?
老師,所得稅匯算時,調(diào)增的產(chǎn)品成本應該計入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運輸費和報關(guān)費需要交納印花稅么,都是6個點的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預計將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動資產(chǎn)列報嗎?
在確定應予以資本化的借款費用金額時,需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營所得,個人所得稅月季度申報表有投資者減除費用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個人所得稅了。那利潤表中的那個就是呃,所得稅就是,就是利潤表當中的所得稅也是零,不用交對嗎?
工商戶經(jīng)營所得走個人經(jīng)營所得稅,那還要報那個就是個體工商戶的個人所得稅嗎?就工資那塊
???我記得要納稅調(diào)增,暈了
那應該是您記錯了哈