你好,對的是的,是這么做的。
老師。如果發(fā)現(xiàn)以前入賬的一張發(fā)票有問題不能入帳是需要直接扯出來無票入帳然后匯算清繳的時候把那筆費用調(diào)增嗎
老師,我現(xiàn)在公司原來會計做帳的時候把不合格的沒有稅號的發(fā)票入賬了,是去年的賬,我現(xiàn)在今年4月需要把它調(diào)出來,那是不是做對應(yīng)去年的紅字回沖憑證就可以了?匯算清繳需要納稅調(diào)增嗎?
老師你好,我剛到一家企業(yè),之前的帳是會計公司做的,然后員工報銷的時候,發(fā)票也沒有提供,有些費用發(fā)票還能收到,還有一部分無法取得發(fā)票,在這種情況下,我們先入賬,然后明年匯算清繳的時候在把沒有發(fā)票的部分在做納稅調(diào)增,按2.5%繳稅可以嗎?
劉宏偉老師提到對于跨年費用發(fā)票調(diào)表問題,如2022年有大概5、6萬的費用在2023.1入賬,可以通過調(diào)表處理。請問這里指的調(diào)表意思是直接在2022匯算清繳將2023.1的入賬金額調(diào)減,然后在2023匯算清繳調(diào)增,無需賬務(wù)調(diào)整?
老師,請問下,公司發(fā)生的無發(fā)票支出,只有收據(jù),我是否可以全部入帳,然后年度匯算清繳的時候再調(diào)增嗎?如果把無票支出如實記賬,季度利潤是負數(shù),否則利潤為正數(shù),我是否可以先記賬,年終再調(diào)增,年度調(diào)整之后再繳納企業(yè)所得稅呢?
老師 老板請客戶吃飯花的招待費記到管理費用還是銷售費用
老師,核定個體戶,一個月核定9萬,一個季度27萬,可以在一個月里面把一個季度的額度開完嗎,一次性開26萬左右,會不會變成查賬征收呢
那個企業(yè)所得稅申報的營業(yè)收入,營業(yè)成本都是累計的數(shù)嗎
老師,有一家個體戶,工商執(zhí)照24年11月底辦理的,但是稅務(wù)是25年才開通的。24年沒有開票和收票,個稅經(jīng)營所得24年也沒有申報 。現(xiàn)在申報24年工商年報,0申報就可以吧?
采購都要帶合同,意思是每次每發(fā)一批貨,都要簽一份合同嗎?
老師,給客戶開沒開發(fā)票,在做賬上怎么體現(xiàn)的?
請問老師,匯算清繳中各類基本社會保障型繳款包括個人部分嗎
老師你好!現(xiàn)在服務(wù)拖車費與交通管制拖車費有什么不同嗎?
實習(xí)生申報個人所得稅,計算應(yīng)納稅所得額需要扣除20的比例嗎?舉個例子,實習(xí)生工資是7000一個月,那計算公式是(7000-5000)*3%,還是【7000*(1-20%)-5000】*3%?
公司和甲方簽訂了水廠前期代運營合同,給對方開什么內(nèi)容的發(fā)票?
好的,謝謝,先無票入賬沒關(guān)系吧,
你好,可以的,這個沒有關(guān)系。