你好,銷售貨物 借應(yīng)收賬款、 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸主營業(yè)務(wù)收入

老師,比如我開票開的免稅項(xiàng)目,10000元,那我的票面收入就是10000,稅率免稅,稅額0,價(jià)稅合計(jì)10000,那我在做分錄的時(shí)候,是 借:銀行存款11300 貸:主營業(yè)務(wù)收入 10000 貸:增值稅 1300 借:應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:營業(yè)外收入 老師,是這樣的分錄對嗎,這樣的話我在申報(bào)增值稅表的時(shí)候免稅銷售額會寫10000,可是我開票的時(shí)候免得是13000,這樣理解是不是有什么問題,倆數(shù)不一致
請問小規(guī)模納稅人季度未超45萬免征增值稅,期末免征增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,那么申報(bào)表沒有附加費(fèi)的是否就不用計(jì)提附加費(fèi)了? 例如:本季度銷售價(jià)稅185000元,開出1%的增值稅普通發(fā)票增值稅為1831.69元,那么會計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款185000 貸:主營業(yè)務(wù)收入183168.31 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1831.69 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1831.69 貸:營業(yè)外收入-稅收減免款1831.69 就可以了嗎?不用考慮城建稅及教育附加費(fèi)嗎?
小規(guī)模專票普票收入分錄,都是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 但是之前搞錯(cuò)了,寫成了一般納稅人那種。借:應(yīng)收賬款 貸:主營收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅。 三級科目生成就無法更改。專票可以按這個(gè)分錄繳納(借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 貸銀行存款)。那普票怎么消掉這個(gè)銷項(xiàng)稅余額呢,因?yàn)槠掌痹鲋刀惷獾模?5w以內(nèi))
外貿(mào)出口 免稅開的電子增值稅普通發(fā)票,摘要寫啥?分錄我借:應(yīng)收賬款-外銷0.8 那另一個(gè)匯率差0.2是寫啥科目貸:主營業(yè)務(wù)收入-產(chǎn)品1 因?yàn)槭敲舛惖乃詻]有增值稅 貸方就一個(gè)主營業(yè)務(wù)收入?麻煩老師解答下
我2023年12月那張收入票是:借銀行存款44100。貸:主營業(yè)務(wù)收入43663.37。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅436.63;同時(shí)“免稅稅金轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入”,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅436.63貸:營業(yè)外收入:免稅收入436.63。2024年1月如何做紅沖?因?yàn)楝F(xiàn)在國家優(yōu)惠政策,這增值稅是免的,所以會多出那一筆分錄。我是把我的收入發(fā)票給你看看。紅字發(fā)票沒開錯(cuò),這張收入票在2024年1月如何紅沖?為什么有人說要經(jīng)過以前年度損益調(diào)整?
銀行發(fā)現(xiàn) 去年走的流水,備注開工資,但是沒申報(bào)工資!有什么解決方案?
自然人給公司開票開不了,怎么反向開票
個(gè)體工商戶需要辦理基本存款賬戶嗎
為什么要進(jìn)行損益結(jié)轉(zhuǎn),如何進(jìn)行損益結(jié)轉(zhuǎn)
老師,報(bào)關(guān)單上10月25日申報(bào)的。到現(xiàn)在還沒有出口日期。是不是還不能申報(bào)收入是吧?稅務(wù)系統(tǒng)沒有推送過來。我們一般報(bào)收入按報(bào)關(guān)申報(bào)月份,還是出口月份?
請問折舊是按照含稅額折舊嗎
老師,零售業(yè)購買商品陳列架入什么明細(xì)?銷售費(fèi)用的什么明細(xì)?
請問老板新開一家店,但是接手這個(gè)店要支付10萬轉(zhuǎn)讓費(fèi),這個(gè)轉(zhuǎn)讓費(fèi)怎么賬務(wù)處理?
老師,最近有新政策說工商減資要交稅嗎
老師好,公司收到的進(jìn)項(xiàng)專票是項(xiàng)目名稱是"廣告服務(wù)*廣告發(fā)布費(fèi)",我們就是普通的企業(yè),請問這種發(fā)票在企業(yè)所得稅匯算清繳前只能扣除收入的15%吧?


財(cái)務(wù)費(fèi)用二級是匯兌損益嗎?
背的詩的是這么做的。
對的是的是這么做