你好,銷售貨物 借應收賬款、 財務費用 貸主營業(yè)務收入
老師,比如我開票開的免稅項目,10000元,那我的票面收入就是10000,稅率免稅,稅額0,價稅合計10000,那我在做分錄的時候,是 借:銀行存款11300 貸:主營業(yè)務收入 10000 貸:增值稅 1300 借:應交增值稅-減免稅額 貸:營業(yè)外收入 老師,是這樣的分錄對嗎,這樣的話我在申報增值稅表的時候免稅銷售額會寫10000,可是我開票的時候免得是13000,這樣理解是不是有什么問題,倆數(shù)不一致
請問小規(guī)模納稅人季度未超45萬免征增值稅,期末免征增值稅轉入營業(yè)外收入,那么申報表沒有附加費的是否就不用計提附加費了? 例如:本季度銷售價稅185000元,開出1%的增值稅普通發(fā)票增值稅為1831.69元,那么會計分錄: 借:應收賬款185000 貸:主營業(yè)務收入183168.31 應交稅費-應交增值稅1831.69 借:應交稅費-應交增值稅1831.69 貸:營業(yè)外收入-稅收減免款1831.69 就可以了嗎?不用考慮城建稅及教育附加費嗎?
小規(guī)模專票普票收入分錄,都是 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款 但是之前搞錯了,寫成了一般納稅人那種。借:應收賬款 貸:主營收入 應交稅費應交增值稅銷項稅。 三級科目生成就無法更改。專票可以按這個分錄繳納(借:應交稅費應交增值稅銷項稅 貸銀行存款)。那普票怎么消掉這個銷項稅余額呢,因為普票增值稅免的(45w以內)
外貿出口 免稅開的電子增值稅普通發(fā)票,摘要寫啥?分錄我借:應收賬款-外銷0.8 那另一個匯率差0.2是寫啥科目貸:主營業(yè)務收入-產(chǎn)品1 因為是免稅的所以沒有增值稅 貸方就一個主營業(yè)務收入?麻煩老師解答下
我2023年12月那張收入票是:借銀行存款44100。貸:主營業(yè)務收入43663.37。貸:應交稅費-增值稅436.63;同時“免稅稅金轉入營業(yè)外收入”,借:應交稅費-增值稅436.63貸:營業(yè)外收入:免稅收入436.63。2024年1月如何做紅沖?因為現(xiàn)在國家優(yōu)惠政策,這增值稅是免的,所以會多出那一筆分錄。我是把我的收入發(fā)票給你看看。紅字發(fā)票沒開錯,這張收入票在2024年1月如何紅沖?為什么有人說要經(jīng)過以前年度損益調整?
稅務局報稅系統(tǒng)一般什么身份的人有登錄權限?都有哪些職務名稱?
報稅系統(tǒng)一般幾個人能進去?都有哪些職務名稱
是按照報關單的當月開具出口發(fā)票嗎?比如報關單是5月,出口發(fā)票也是開具在5月?稅率是0?
老師,購買的煙酒開的專票,拿來先入庫,后面做職工福利,送客戶這種可以拿來抵扣嗎
每個月外賬報表老板應該看哪里
我是運輸公司和機械租賃和勞務的老板,會計外賬我每個月需要看的報表注意事項有哪些?內賬應該看哪里
老師:出口退稅來料加工和進料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準備什么?如果內銷比出口大,稅局是不是一般不會查
制造費用會不會影響損益
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準備什么?如果內銷比出口大,稅局是不是一般不會查
財務費用二級是匯兌損益嗎?
背的詩的是這么做的。
對的是的是這么做