同學(xué)你好 直接打卡就可以了
還有給員工發(fā)工資,9月開始買他社保,我們又是9月發(fā)放8月的工資,所以我在9月15發(fā)8月工資的時候給他扣除了這個社保,后面找我說不對,我應(yīng)該再發(fā)9月的工資時在扣除他的社保,可是社保都是當月繳納的,哪里不對嗎
我們當月八號發(fā)當月工資,然后10號的時候來了新員工,在月底的時候給他發(fā)了當月工資,這個月相當于公司付了兩次工資時間點不一樣,那賬務(wù)處理的時候可以一起計提工資、發(fā)放工資一起嗎
老師,我們是當月發(fā)當月工資,就是我們一月提前發(fā)了2月的工資表這些正常的也做了,然后2月的時候來了新員工新員工的工資表需要單獨做嗎
老師,我們每月初發(fā)當月工資,然后我們5月8號發(fā)了當月工資,到5.10的時候來了兩個新員工五月結(jié)束也沒給他們發(fā)5月的工資但是社保公積金正常給他們參保了,5月的工資怎么發(fā)給他們呢
員工這個月離職了,但是我們每月工資是下個月的15號發(fā),那么這個員工離職后工資等到我們批量發(fā)工資的時候才給他發(fā)行嗎
24年末就是純粹少計提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時直接沖消未交增值稅可以嗎
老師,員工發(fā)放工資超5000,之前在總公司發(fā)放,后面這個月開始更改在子公司發(fā)放,那么專項附加扣除需要更改扣款單位嗎,什么時候更改,是否要新公司這個月零申報先,
老師,請教一下,成都那邊,我銷售廢車給小規(guī)模廢品車回收公司。公司要反向開票給我開票不含稅金額94347.12元,說要給我代扣代繳個稅94347.12×千分之五,這個稅率是怎么來的?
租的個人的房租,開發(fā)票稅金公司對公繳納的,這種情況,怎么做憑證?
老師,有未交增值稅看未交增值稅,沒有未交增值稅看應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)對嗎,,都是看應(yīng)交稅費發(fā)生額借方,這么理解對嗎
老師好。暫估還有80多萬。找不到相關(guān)的成本票回來沖了。那匯算清繳前,應(yīng)該怎么處理這個暫估80萬的成本呢?分錄要怎么做?還有申報匯算清繳的年報是不是調(diào)增?那多出這80萬應(yīng)該交多少企業(yè)所得稅呢?
老師您好!個人所得稅匯算清繳里面,個人養(yǎng)老金這塊能扣除嗎?
資本支出預(yù)算和現(xiàn)金支出預(yù)算是一回事嗎
老師你好,在公司實習(xí)的員工領(lǐng)的工資,需要申報個稅嗎?
老師,印花稅不是簽合同產(chǎn)生的稅嗎?但是稅務(wù)那邊要求我們補稅是全部的銷售和進貨不管有沒有開票的都要交印花稅是怎么回事?
這都6月份了,馬上6月八號又要發(fā)當月工資
同學(xué)你好 正常計提就可以
給他們正常計提5月的工資?發(fā)放什么時候發(fā)放好一點呢
同學(xué)你好 次月發(fā)放最合適
那我6月份就要給她發(fā)兩份工資了?8號要發(fā)當月的工資,然后還要把5月的工資給她發(fā)了?
同學(xué)你好 對的 一塊發(fā)了就可以
一塊發(fā)?那我工資表怎么做呢把5月的放在6月里嗎
同學(xué)你好 不是 做一個五月的 做一個六月的就可以
五月的工資表中實發(fā)工資先空著嗎,賬務(wù)處理5月的未發(fā)工資是借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款嗎
可以的 五月如果還沒結(jié)賬就直接做在五月
沒有懂老師
同學(xué)你好 你五月的賬結(jié)賬了嗎
沒有結(jié)賬
同學(xué)你好 那你直接五月發(fā)就可以
比如那個員工工資8000,五險一金1800,個稅36,個稅社保公積金都交了,就沒發(fā)工資,賬務(wù)處理是怎么樣的呢
同學(xué)你好 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款 這樣 工資沒發(fā)計入其他應(yīng)付款