可以的你們最好算好價格差額,這個有合同說明
制造業(yè),去年和今年分別和對方買了兩臺噴碼機。發(fā)票已開,并且已抵扣。現(xiàn)在因為不好用把兩臺噴碼機退回。重新買了新款噴碼機。我們只付退回設(shè)備和新設(shè)備差額。發(fā)票對方也只開差額發(fā)票可以么?不作廢舊發(fā)票
去年和今年各買了一臺噴碼機?,F(xiàn)在開了紅字信息表給對方,退回了兩臺舊的,又添了5萬元,以舊換新兩臺機器。 現(xiàn)在兩臺機器10萬元,已開發(fā)票。怎么做賬務(wù)處理? 之前的機器已經(jīng)折舊多月。
20.某市一商場為增值稅一般納稅人,今年6月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)零售電視機150臺,每臺價格3000元;免費贈送顧客100只電飯煲(市場價格400元/只)。(2)向某企業(yè)銷售空調(diào)機250臺,每臺售價2500元(不含稅),另收取安裝費每臺200元。(3)將商場自用兩年、已抵扣過進項稅的汽車一輛,以9萬元的價格(不含增值稅)出售,其賬面原價20萬元,已提折舊8萬元。(4)促銷某型號洗衣機100臺,每臺原價1600元,全部銷售給某使用單位,已開具增值稅專用發(fā)票。由于一次購貨較大,給予10%折扣,折扣金額已在同一張發(fā)票上的“金額”欄分別注明。(5)向顧客以舊換新銷售金銀首飾,取得收入合計3.4萬元,同時回收舊的金項鏈,作價1萬元。實際取得收入2.4萬元。(金銀首飾消費稅率5%)(6)購進空調(diào)機50臺,取得增值稅專用發(fā)票注明價款共20萬元,沒有付款。月末入庫時,發(fā)現(xiàn)毀損8臺,經(jīng)查系自己管理不善造成損毀。(7)購進電冰箱120臺,取得增值稅專用發(fā)票注明價款36萬元,但商場因資金困難僅支付了40%的貨款,余款在下月支付;因質(zhì)量原因,將上期購進電冰箱20臺退
老師,我有個很煩惱的問題,我們4月總共付了兩次款給香港公司,分別是10萬和20萬人民幣,對方也分別給我們開具兩張了invoice發(fā)票,分別是15000美元和30000美元,和人民幣都是對的上的,7月我們之間的合作結(jié)束,向香港申請了退回剩余款項,金額為8000美元,人民幣5萬4千元,我們已經(jīng)入賬45000的費用發(fā)票,現(xiàn)在退款了8000美元,應付賬款為-5萬4千元人民幣,我這個入賬和發(fā)票怎么調(diào)整呢?如果把30000的這張發(fā)票重新開具的話,那就是需要重新開具22000元發(fā)票,但是我這個因為用的都是應付賬款科目設(shè)置了外幣核算,把22000入賬的時候需要填寫那個個匯率,這個匯率是自己計算嗎?麻煩老師幫我看看這個問題,我已經(jīng)問了很多老師了,回答的都不太清楚,實在不知道怎么解決
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
帳上怎么處理?之前入了固定資產(chǎn)卡片。按月折舊了。如果退回設(shè)備,再新買設(shè)備帳上要怎么做?有稅務(wù)風險嗎
就是差額部分繼續(xù)記入固定資產(chǎn)
如果退回發(fā)票,跨年已認證的怎么處理?
已認證你們這邊申請紅字發(fā)票,,也是讓銷售方開發(fā)票
我們需要開紅字信息表么 然后對方是否才能開紅字發(fā)票?
對的同學流程是這樣的