借記“應收留抵稅額退稅款”科目,貸記“應交稅費——應交增值稅(留抵稅額退稅)”科目,收到留抵稅額退稅時,借記“銀行存款”科目,貸記“應收留抵稅額退稅款”科目

留抵退稅進項轉出,這個分錄怎么做
過去遺留的進項稅額轉出怎么做分錄,不知道是留抵的什么票,就想把進項轉沒,這個可以做分錄嗎
不符合留抵退稅的進項稅額轉出,該怎么做分錄
最近有個政策 增值稅留抵退稅。退回來的留抵進項稅 做賬 時 要不要涉及到 【進項轉出】這個科目 ? 例如 退回留抵進項6000元,分錄怎么寫 ?
7月份申請增值稅留抵退稅,申請退稅前做了一些進項轉出,轉出的分錄和退稅的分錄怎么做?在幾月份做?
老師首筆退稅是不是哪票單證齊全退哪票呀。,
老師,管理費用可以后面可以跟水電費和物業(yè)費一起嗎?
房地產(chǎn)中介開票現(xiàn)代服務*服務費需要繳納印花稅嗎?沒有稅種認定
樸老師樸老師 簡單說,就是工資算的是 “訂單做完時的人工”,入庫算的是 “哪個月進倉庫的數(shù)量”,兩者時間不一樣,不能硬湊。 你就記住兩步: 機臺工資:做了多少件 × 每件工價(比如做 1000 件,每件 3 元,工資就是 3000 元)。 裁剪、質(zhì)檢工資:把他們當月總工資,按 “這個訂單做了多少件 ÷ 當月所有訂單總件數(shù)” 來分攤(比如裁剪質(zhì)檢月工資 9000 元,當月總共做了 5000 件,你這個訂單做了 1000 件,就分攤 1800 元)。
公司要建套內(nèi)賬,都需要提前準備好哪些數(shù)據(jù),公司以前都是表格,現(xiàn)在上軟件呢
老師,我們公司開具全額保證金銀行承兌匯票,一年估計要開600萬,但是我們是每月底付款供應商,50來萬左右,然后,我每次開具承兌,應該只需要凍結喲開具匯票的金額是嗎,還是要一次性凍結我600萬?。?/p>
合伙企業(yè),收回長期股權投資,并產(chǎn)生投資收益,現(xiàn)投資收益留存公司賬戶,股東退還原投資金額,問題一:是否需要需要申報印花稅-資金賬薄,需要的話是只需申報收回的投資金額,還是收回的投資金額和退回的投資款都要申報?問題二投資人未分紅是否個稅系統(tǒng)中仍可以做0申報,不分配投資收益有問題嗎?
老師,請問一個問題,今天我是我面試一個火鍋店,規(guī)模很大,這個老板有3家個體店已經(jīng)營業(yè) 1年,這個月準備再開兩家店!有火鍋店,中餐店,都屬于大型餐飲店,目前是核定征收,但是準備后期5家店統(tǒng)一由一個餐飲公司管理(待考慮)!面試說的現(xiàn)在是讓我做5家店的內(nèi)賬,有明細的進銷存系統(tǒng),主要是統(tǒng)計數(shù)據(jù),做好每家店的虧贏成本利潤數(shù)據(jù)!請問這種工作我也套注意什么問題!
老師,稅法關于固定資產(chǎn)是怎么規(guī)定的?小于等于5千元入費用?大于5000元入固定資產(chǎn)?
老師,電梯可以享受固定資產(chǎn)一次性扣除嗎?
我是說,留抵退稅,我要用進項轉出,怎么做賬
借?記“應交稅費——應交增值稅(留抵稅額退稅)” 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出