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2021年5月20日、A公司與B公司簽訂購銷合同、合同注明預收900000元定金,交貨后結清余額.增值稅13%銷售商品不含稅總金額700000元,寫出相應會計分錄、(1)收到貨款時.(2)發(fā)出貨物時.按增值稅發(fā)票記賬(3)結清貨款時如果銷售商品不含稅總定額為800000元.對如何進行賬務處理

2022-06-01 06:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-06-01 06:45

您好 (1)收到貨款時. 借 銀行存款900000 貸 預收賬款900000 (2)發(fā)出貨物時.按增值稅發(fā)票記賬 借 預收賬款700000+91000=791000 貸 主營業(yè)務收入700000 貸 應交稅費-應交增值-稅銷項稅額700000*0.13=91000 (3)結清貨款時如果銷售商品不含稅總定額為800000元.對如何進行賬務處理 借 預收賬款109000 貸 銀行存款900000-791000=109000

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齊紅老師 解答 2022-06-01 06:46

借 預收賬款800000+104000=904000 貸 主營業(yè)務收入800000 貸 應交稅費-應交增值-稅銷項稅額800000*0.13=104000 借 銀行存款4000 借 預收賬款904000-900000=4000

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快賬用戶a4f6 追問 2022-06-01 10:08

老師,最后的分錄是哪里的啊

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齊紅老師 解答 2022-06-01 10:41

商品不含稅總定額為800000元.對如何進行賬務處理 針對這個條件啊

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您好 (1)收到貨款時. 借 銀行存款900000 貸 預收賬款900000 (2)發(fā)出貨物時.按增值稅發(fā)票記賬 借 預收賬款700000+91000=791000 貸 主營業(yè)務收入700000 貸 應交稅費-應交增值-稅銷項稅額700000*0.13=91000 (3)結清貨款時如果銷售商品不含稅總定額為800000元.對如何進行賬務處理 借 預收賬款109000 貸 銀行存款900000-791000=109000
2022-06-01
您好 (1)收到貨款時. 借 銀行存款900000 貸 預收賬款900000 (2)發(fā)出貨物時.按增值稅發(fā)票記賬 借 預收賬款700000+91000=791000 貸 主營業(yè)務收入700000 貸 應交稅費-應交增值-稅銷項稅額700000*0.13=91000 (3)結清貨款時如果銷售商品不含稅總定額為800000元.對如何進行賬務處理 借 預收賬款109000 貸 銀行存款900000-791000=109000 借 預收賬款800000+104000=904000 貸 主營業(yè)務收入800000 貸 應交稅費-應交增值-稅銷項稅額800000*0.13=104000 借 銀行存款4000 借 預收賬款904000-900000=4000
2022-06-01
你好 1、5日,天豐公司與B公司簽訂供貨合同,供貨金額30000元,應交納增值稅3900元,B公司預付貨款10000元,剩余貨款在交貨后付清。收到B公司交來預付款10000元存入銀行。 借:銀行存款,貸;預收賬款? 分錄:2、6日,天豐公司按合同規(guī)定,將貨物發(fā)到B公司,B公司驗收合格。A企業(yè)應確認對B公司的銷售實現(xiàn),并開出增值稅發(fā)票,注明增值稅為3900元。同時收到B公司補付的貨款226000元。 借:預收賬款??,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:銀行存款,貸;預收賬款?
2022-12-13
您好 借:銀行存款100000貸預收賬款100000 借應收賬款226000 貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅26000 主營業(yè)務收入200000 借預付賬款100000 銀行存款126000 貸應收賬款226000
2022-10-25
甲公司2017年5月1日應確認的銀行存款金額為(  )元。 A、1170000
2021-07-09
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